可以的,可以這樣處理。
老師,收到幾張去年的餐票,金額不大,可以計入今年費(fèi)用嗎?
老師,去年的發(fā)票今年收到,可以直接入成今年的費(fèi)用嗎?
去年12月的費(fèi)用發(fā)票(餐費(fèi)、差旅費(fèi))能做到今年1月份嗎,22年申報匯算清繳能在22年稅前扣除嗎,餐費(fèi)有好幾張金額幾百塊,一千多
老師,22年收到了21年的幾張發(fā)票,計入當(dāng)年的費(fèi)用,沒有用到以前年度損益調(diào)整,請問今年做匯算清繳時可以把這幾筆摘出來可以嗎?
老師,去年的發(fā)票可以在今年1月入帳嗎?金額比較小,大概1000元,可以入到今年的費(fèi)用里嗎
老師:企業(yè)準(zhǔn)備注銷,一直處于虧損狀態(tài),欠法人的錢,法人不要了,前期掛往來的其他應(yīng)付賬怎么平呢?
這個月城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)需要申報嗎?每人多少錢?
DDP出口成交方式報關(guān)單怎么填,收到的貨款含代繳的增值稅,關(guān)稅,賬務(wù)怎么處理,退稅單證要收集哪些?
現(xiàn)代服務(wù)*物業(yè)費(fèi)要繳納印花稅嗎?
老師好,已經(jīng)提交解除辦稅員關(guān)聯(lián)申請,顯示審核中,這個審核是需要稅務(wù)局審核還是需要法人或者財務(wù)負(fù)責(zé)人審核。
電子稅務(wù)局增值稅申報顯示未抄稅檢測不通過,百旺如何抄稅同步到電子稅務(wù)局
老師 在申報第三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳的時候 發(fā)現(xiàn)第二季度的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅預(yù)繳表填錯了數(shù)據(jù) 然后更正了第2季度的財務(wù)報表和報送第三季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表之后 發(fā)現(xiàn)更正不了第二季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表了系統(tǒng)提示 本稅期以后還存在申報信息 無法更正第二季度的報表 請問這種情況要怎么處理 是不是只用在第三季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表申報那里填寫正確的本年累計數(shù)就行了呀
像這種貸款提現(xiàn),對方科目寫什么合適,其他應(yīng)收款還是短期借款?
廠房租賃需要申報什么稅種?營業(yè)范圍需要增加嗎?
老師,合并報表怎么做啊
老師,這個匯算清繳要做調(diào)整嗎?
c因為金額小,不用納稅調(diào)整。