不可以的,你有收入就得做成本,你保做到管理費用的那一部分放到主營業(yè)務成本里面去。
老師:我是物業(yè)公司的會計,目前簽了個管理服務費的合同,開發(fā)票是確認主營業(yè)務收入,但主營業(yè)務成本只有工資和零星的辦公費,那工資是記到主營業(yè)務成本—工資還是記到管理費用—工資
老師小企業(yè)會計沒有工程結算科目,那直接做主營業(yè)務收入,和主要業(yè)務成本嗎?不要工程施工成本和工程毛利科目?之前做是開票時計入工程結算,確認收入時用主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本,差額計入合同毛利。現(xiàn)在沒有工程結算科目不知道怎么弄了?
服務行企業(yè),有主營業(yè)務收入,在生產經營過程中,沒有主營業(yè)務成本,主要的成本就是人工工資和辦公費用,在做賬的時候是不是把相關成本計入管理費用,不需要用到主營業(yè)務成本這個科目了
老師。咨詢類企業(yè) 咨詢服務費進主營業(yè)務收入。沒有主營業(yè)務成本 只是工人工資 進的管理費用 這樣結轉的時候 只有主營業(yè)務收入結轉利潤。沒有主營業(yè)務成本結轉。而是管理費用結轉利潤。這樣行不
只提供服務的企業(yè),它的成本就是人工工資,平時記入了管理費用,銷售費用-工資科目,這類企業(yè)是否要結轉主營業(yè)務成本?主營業(yè)務成本又是什么?
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預繳,當時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
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舉例,購入勞保用品一批,分錄就是,借庫存商品,貸銀行存款,勞保用品用了,分錄就是借主營業(yè)務成本,貸,庫存商品,
購入的勞保用品相當于主營業(yè)務成本,,放在庫存商品還是放在低值易耗品
因為這個企業(yè)是物業(yè)公司,小規(guī)模納稅人,主要收入是物業(yè)費,主要成本是人工工資,辦公費用和日常勞保品,具體這些應該放到管理費用還是主營業(yè)務成本不確定,特別是購入的勞保用品直接就給物業(yè)管理人員使用了,沒有銷售,用庫存商品科目呢,還是用低值易耗品科目
借易耗品貸銀行存款領用,借主營業(yè)務成本貸,易耗品
所有與小區(qū)綠化的,比如維修、清潔的都屬于你的成本。
好的,明白了
不用客氣 工作愉快