這個可以增加無形資產(chǎn)的

某廠生產(chǎn)a產(chǎn)品其中零件下個年度需要18000個如外購每個進(jìn)價(jià)60元如利用車間生產(chǎn)能力進(jìn)行生產(chǎn)每個零件的直接材料30元直接人工費(fèi)用20元變動制造費(fèi)用八元固定制造費(fèi)用六元合計(jì)64元假設(shè)該車間的設(shè)備即使不接受自制任務(wù)也不做其他安排決策下個年度零件是自制還是外購假定自制零件方案需增加專用設(shè)備兩臺每臺價(jià)值十萬元使用期限五年家電沒有殘值按直線法計(jì)提折舊每年為四萬元根據(jù)這一變化判斷零部件是自制還是外購更有利
老師好。資料二:將價(jià)值400萬元的原料委托乙企業(yè)加工成白酒,向乙企業(yè)支付加工費(fèi)210萬元,供給收回委托加工的白酒3800噸,乙企業(yè)已代收代繳相關(guān)消費(fèi)稅,無同類產(chǎn)品市場價(jià)格,甲企業(yè)將白酒收回后,直接銷售,增值稅專用發(fā)票注明銷售收入為1000萬元。乙企業(yè)該項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅額=(400+210+3800×2000×0.5÷10000)÷(1-20%)×20%+3800×2000×0.5÷10000=627.5(萬元)。請問為什么從量計(jì)稅的380萬還需要/(1-20%)*20%呢?這部分從量的消費(fèi)稅額還需要再計(jì)稅嗎?
老師,您好!我公司與軟件公司簽訂合同78萬,今年1月份支付23.4萬,以前會計(jì)的賬務(wù)處理: 借:長期待攤費(fèi)用 22.07 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1.33 貸:銀行存款 23.4 請問一下,現(xiàn)在又要支付一次進(jìn)度款,23.4萬,請問還是這么做賬嗎?為什么不能做進(jìn)無形資產(chǎn)里呢?
(2015年)甲公司向乙公司發(fā)出一批實(shí)際成本為30萬元的原材料,另支付加工費(fèi)6萬元(不含增值稅),委托乙公司加工成本一批適用消費(fèi)稅稅費(fèi)為10%的應(yīng)稅消費(fèi)品,加工完成收回后,全部用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,乙公司代扣代繳的消費(fèi)稅款準(zhǔn)予后續(xù)抵扣。甲公司和乙公司均系增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅均為13%。不考慮其他因素,甲公司收回的該批應(yīng)稅消費(fèi)品的實(shí)際成本(?。┤f元 A.36 B.39.6 C.40 D.42.12 【答案】A 【解析】委托加工物資收回后用于繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品的,委托加工環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅是計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅”的借方,不計(jì)入委托加工物資的成本,所以本題答案是36萬元(=30+6)。 【引申】如果收回后直接出售,或收回后用于非應(yīng)稅消費(fèi)品的再加工,則此委托加工物資成本=30+6+[(30+6)÷(1-10%)]×10%=40(萬元)。 老師引申這塊30+6 為什么還要除以0.9在*0.1??? 這是怎么算的消費(fèi)稅啊?
老師,我們有一筆軟件的無形資產(chǎn),38萬,今年委托原設(shè)計(jì)方優(yōu)化功能,增加4萬 的費(fèi)用,需要增加到原值嗎,還是直接做費(fèi)用呢
老師,總公司供貨給分公司需要開發(fā)票嗎
老師好,公證處的收入屬于哪種收入
老師您好 請教個問題 我四月申報(bào)的不開票收入填寫在了開具其他發(fā)票那欄了 我現(xiàn)在是不是需要把四月的增值稅申報(bào)表要改下 把金額填在未開具發(fā)票上
請問老師,甲單位,用現(xiàn)金慰問乙單位(甲的下屬公司)的殘疾人員工,支出10000萬,放到甲的福利費(fèi)支出了,甲企業(yè)所得稅匯算清繳要把這部分從福利費(fèi)中提出來,全額調(diào)增么?
付錯退回重新付 一來一回的錯誤流水需要入賬嗎?還是把回單放在賬里面就行。
老師,你好,新單位開社保賬號可以直接在網(wǎng)上操作嗎,具體有什么流程呢
老師你好,業(yè)務(wù)員提成一般都要等合同結(jié)束以后才結(jié)算提成,有時(shí)候一份合同會要2-3年才結(jié)束,那對業(yè)務(wù)員這部分提成應(yīng)該怎么申報(bào)
銷售玻璃門前面稅收分錄編碼大類是什么?
老師好。想咨詢下,一般酒類數(shù)量多少,需要按照庫存商品入賬?有的數(shù)量較少,就按照費(fèi)用處理了。
老師好,一般納稅人一直有留抵稅額5000塊錢,很多年不經(jīng)營了,這個留抵時(shí)間長了會有風(fēng)險(xiǎn)不,如果有風(fēng)險(xiǎn)的話要怎么樣把這個留抵稅額消化掉呢


好的謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好