你好都放到五月份就可以的
老師你好,我想咨詢一下,有不能抵扣的進項發(fā)票,我已經(jīng)貼在以前月份上了,沒有認證,現(xiàn)在我也把這些發(fā)票在認證勾選里選不抵扣認證,如果我還放在以前月份里,不拿到現(xiàn)在的月份里行不行啊,只是費用早用,也沒用稅額,現(xiàn)在這個月認證不想留滯留票,還放到以前用的月份里可以嗎
老師好,問一下,當月取得的增值稅專用發(fā)票,當月認證,留作以后月份認證,難么這個進項稅我放在哪個科目核算比較好呢!
你好,老師,想問一下,如果我本月預(yù)提成本,但是發(fā)票是在1月份開的。進項稅額只能在1月份認證了,這個進項稅額,是放在應(yīng)交稅費-待認證,還是放在應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅,到底放到哪個科目,我的分錄做得是對的嗎
您好,老師,我想咨詢下,我家公司是外貿(mào)企業(yè),上個月認證了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)錯了,這個月申請向稅局把認證的安排退回來,那我在開紅字發(fā)票信息的時候是不是直接選擇未勾選發(fā)票這個框?
外貿(mào)公司備案單證相關(guān)問題,剛才接問題的老師不要再接手了,懂都不懂還要接。 3月認證了9張發(fā)票,其中4張是3月退稅的,5張是4月退稅的,問題一,這個增值稅勾選平臺的統(tǒng)計表,發(fā)票清單,是不是放進(出口貨物退稅企業(yè)申報憑證封面里備案
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
是哪個月退稅就把發(fā)票放到哪個月的單證備案資料嗎?不需要對應(yīng)認證發(fā)票哪個月的數(shù)據(jù)嗎?
對的是的,可以這么理解的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。