你好!操作是可以,但是風險也有了。因為如果不是真實的,都是屬于虛開發(fā)票,是違法的
老師好!我們是小規(guī)模納稅人企業(yè),有項工程掛靠在別的公司,現(xiàn)在工程結(jié)束開始結(jié)算,對方按照規(guī)定需要提供70%成本票,30%勞務(wù)票,對方說30%的勞務(wù)可以打到個人賬戶,老板為了少交一道稅,讓被掛靠公司直接打到供應(yīng)商個人賬戶上,還讓我計算一下需要扣留供應(yīng)商多少稅點?老師,應(yīng)該是3%增值稅,企業(yè)所得稅是按照25%?還有三項附加稅12%,老師我這樣計算對嗎?
老師我們屬于EPC聯(lián)合體形式,我是掛靠方,目前甲方(業(yè)主)撥付一筆款到被掛靠方,這部分資金怎么回到我們掛靠方呢? 比如我成立勞務(wù)公司 ,還有材料公司和被掛靠方簽訂合同,這樣我這些勞務(wù)公司和材料公司怎么取得成本票???老師 導(dǎo)致我稅負還是很高啊, 還是在注冊一個個人獨資企業(yè)類貿(mào)易公司,利用核定征收的辦法;比如我們個獨公司進了材料,轉(zhuǎn)價開票給我這個掛靠方公司,這樣我掛靠方公司就有成本票來做進項了目前個人獨資公司核定征收是不是取消我就是疑問在這塊我成立了勞務(wù)公司,材料公司,成立什么樣的老師,我給被掛靠方開票了,我這些小公司,沒有成本票啊,還是不行啊?我依據(jù)什么做成本進項啊,老師,這些小公司,求仔細回答
我們現(xiàn)在有一個項目,合同金額大概1200萬,是設(shè)備采購項目,我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進行?,F(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進項票是1070,但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設(shè)備已經(jīng)全部開完了,剩下提供給掛靠公司的進項缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進項缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們在商量,這個130萬的進項我們提供材料安裝的人工或者運輸?shù)某杀?,不夠抵扣的進項稅額我們補,但是25的所得稅這樣就不用交了,請問這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
老師,我單位是掛靠建筑,我們給被掛靠方開的勞務(wù)票,成本呢老板總讓造工資表,一弄大幾十萬一百多萬的,一弄幾百人,個人工資超過5千又要報個稅,個稅不報吧又有那么多工資和人數(shù),報吧,農(nóng)民工流動又大,又不固定,弄的財務(wù)工作太大,勞務(wù)成本票個人代開吧增值稅和小規(guī)模一樣,個稅稅率老高了,這種情況怎么才能解決?
請問老師,我們老板掛靠了別的建筑公司,缺票,想多成立幾個勞務(wù)公司,享受增值稅3%普票免增值稅政策,給被掛靠方抵成本,老師覺得這樣做有風險嗎
老師,請問一下,個體戶的賬務(wù)怎么做?
老師,請問24年開的發(fā)票,25年能做賬和稅前扣除嗎?
別人開給我們勞務(wù)票要交印花稅嗎
我們公司水電費交印花稅嗎
小規(guī)模季度開票不超過30萬,已開發(fā)票,增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
企業(yè)辭退員工的補償款怎樣入賬
我公司向自來水公司和供電公司購進的水電交納印花稅嗎?老師
老師無票成本20萬待入帳,廢品出售約五萬,需要跟稅局說明無票原因嗎?
選項c怎么理解?如果存在舞弊導(dǎo)致的重大錯誤風險,擴大樣本規(guī)模應(yīng)該是無效的。
就是我們企業(yè)取得的發(fā)票,專用發(fā)票,稅額部分可以抵扣增值稅,不含稅部分是可以入賬成本,抵扣企業(yè)所得稅對嗎