你好,計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納消費(fèi)稅中可扣除的消費(fèi)稅=(2萬(wàn)%2B6.5萬(wàn)/13%—12萬(wàn))*消費(fèi)稅稅率
1.某煙廠2019年4月外購(gòu)煙絲,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)稅合計(jì)稅款為6.5萬(wàn)元,本月生產(chǎn)卷煙領(lǐng)用煙絲80%,期初尚有庫(kù)存的外購(gòu)煙絲2萬(wàn)元,期末庫(kù)存煙絲12萬(wàn)元,計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納消費(fèi)稅中可扣除的消費(fèi)稅。 2.某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅
某煙廠2019年4月外購(gòu)煙絲,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款為6.5萬(wàn)元,本月生產(chǎn)卷煙領(lǐng)用煙絲80%,期初尚有庫(kù)存的外購(gòu)煙絲2萬(wàn)元,期末庫(kù)存煙絲12萬(wàn)元,計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納消費(fèi)稅中可扣除的消費(fèi)稅。(增值稅稅率為13%)
某煙廠2019年4月外購(gòu)煙絲,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款為6.5萬(wàn)元,本月生產(chǎn)卷煙領(lǐng)用煙絲80%,期初尚有庫(kù)存的外購(gòu)煙絲2萬(wàn)元,期末庫(kù)存煙絲12萬(wàn)元,計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納消費(fèi)稅中可扣除的消費(fèi)稅。(增值稅稅率為13%)
某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年5月外購(gòu)了一批煙絲,取得增值稅專用發(fā)票上注明不含增值稅價(jià)款為380000元,本月生產(chǎn)卷煙領(lǐng)用了部分煙絲,生產(chǎn)的卷煙對(duì)外銷售取得不含增值稅銷售額為640000元,數(shù)量為20標(biāo)準(zhǔn)箱。期初庫(kù)存的外購(gòu)煙絲成本為26000元末庫(kù)存煙絲成本為78000元。已知煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%,該類型卷煙的消費(fèi)稅稅率為56%加150元/標(biāo)準(zhǔn)箱。要求:計(jì)算該廠本月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。
過(guò)程:某煙卷廠為增值稅一般納稅人。2019月5月外購(gòu)了一北煙絲,取得增信稅專有發(fā)票上注明不含增值稅價(jià)款為140000元,當(dāng)月生產(chǎn)卷煙領(lǐng)用于部分煙絲,期初庫(kù)存的外購(gòu)煙絲城本為26000元,期末庫(kù)存煙絲成本為78000元。要求:計(jì)算該卷煙廠當(dāng)月應(yīng)納清費(fèi)稅中可扣除的消費(fèi)稅稅額
老師,單位每月伙食補(bǔ)助用申報(bào)個(gè)稅嗎?
新開的小規(guī)模裝修公司,辦公桌椅,計(jì)算機(jī)什么的都沒有開發(fā)票,怎么辦?折舊是必須的嗎
你好,請(qǐng)問第三季度企業(yè)所得稅表中,應(yīng)付職工薪酬已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬怎么填?應(yīng)付職工薪酬下面有工資,社保,工會(huì)經(jīng)費(fèi)都需要填嗎?
老師,我們是生產(chǎn)小龍蝦的企業(yè),有 5%的死亡損耗,這個(gè)損耗需要怎么入賬呢
老師,如果公司開票額度是10萬(wàn)。這個(gè)月開了8萬(wàn),那么下個(gè)月的額度依然是10萬(wàn)嗎
老師,我們主營(yíng)非學(xué)歷培訓(xùn),要交印花稅嗎
@樸老師,我們支付的管理體系認(rèn)證合同費(fèi)用,和法律咨詢費(fèi)用合同需要繳納印花稅么?各自屬于什么稅目?
小規(guī)模開票超30萬(wàn),里面包含專票,是全額交稅還是扣除專票部分 酒店一般納稅人開普票需要交稅嗎?按幾個(gè)點(diǎn)交
老師,公司有來(lái)料加工業(yè)務(wù),模式是從境外供應(yīng)商購(gòu)進(jìn)貨物進(jìn)入保稅區(qū),委托保稅區(qū)內(nèi)第三方加工廠,然后從加工廠出口給指定客戶。這樣是屬于出口方式的委托出口嗎?
企業(yè)資產(chǎn)總額突然減少很多,有哪些情況?