您好,是的的這個(gè)描述是正確的。
個(gè)體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得,以每一納稅年度的收入總額,減除成本、費(fèi)用、稅金、損失、其他支出以及允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的余額,為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得。對(duì)嗎?為什么可以扣除稅金?
判斷題對(duì)于實(shí)行查賬征收的個(gè)體工商戶,其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的應(yīng)納稅所得額是每一納稅年度的收入總額,減成本、費(fèi)用、損失以及允許扣除的稅金后的余額。()
個(gè)體工商戶需要計(jì)算個(gè)人所得稅,其經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)以其每一納稅年度的收入總額減除成本費(fèi)用以及損失后的余額為應(yīng)納稅所得額。這個(gè)是對(duì)的還是錯(cuò)的?
11. 依據(jù)稅法規(guī)定,計(jì)算個(gè)體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得以每一納稅年度的收入總額減除( )稅金、其他支出以及以前年度虧損后的余額,為應(yīng)納稅所得額。 A. 成本、費(fèi)用、損失和多種非廣告性贊助支出 B. 成本、費(fèi)用、損失和罰款 C. 成本、費(fèi)用和損失 D. 成本、費(fèi)用
某個(gè)體工商戶當(dāng)年全年經(jīng)營(yíng)收入40萬(wàn)元,其中生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本、費(fèi)用總額20萬(wàn),計(jì)算其全年應(yīng)納稅的個(gè)人所得稅。
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
根據(jù)《中華人民共和國(guó)資源稅暫行條例》的規(guī)定,資源稅的納稅義務(wù)人包括外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)。()這個(gè)呢老師是對(duì)還是錯(cuò)
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