您好,您打開匯算清繳的表格,打開那個(gè)納稅調(diào)整項(xiàng)目表,然后在45行進(jìn)行納稅調(diào)整就可以了,不修改營業(yè)成本。
老師,我們公司由核定征收改為查賬征收,由于稅局沒有及時(shí)更改,屬于上半年核定征收的,繳納了企業(yè)所得稅,結(jié)果下半年是查賬征收,在年度申報(bào)的時(shí)候也改成查賬,所以導(dǎo)致核定征收時(shí)繳納的稅款要退回,這個(gè)要怎么處理,我需要從新申報(bào)嗎? 這兩天專管員電話說是真的退稅就去退,不是的話去從新申報(bào),我也搞不懂了兩個(gè)不同的征收辦法,怎么弄?
老師,請問一下,18年1-6月份我們公司是核定征收,7月開始查賬征收,核定征收改成查賬征收以后,現(xiàn)在稅務(wù)局說我們多交了1萬多稅錢,那么這個(gè)變成查賬征收以后,我們公司是不是就要把應(yīng)急核定征收以前的稅錢去退回來嗎?
老師您好,就是之前我咨詢那家企業(yè)一直都沒有做賬,屬于獨(dú)資企業(yè),并且沒有做賬,現(xiàn)在正常營業(yè)了,每月也開發(fā)票出去,現(xiàn)在需要繳納經(jīng)營所得個(gè)人所得稅,但因?yàn)橹皼]有做賬,現(xiàn)在成本也沒啥,稅務(wù)局之前給我們核定的是查賬征收,現(xiàn)在能申請更改為核定征收不?更改征收方式
老師,我們之前是核定征收,后來改成查賬征收,核定的時(shí)候交了幾百塊的稅錢,現(xiàn)在要改下匯算清繳表不退這個(gè)交了的錢,我們應(yīng)該在哪里更改,是納稅調(diào)增那里還是營業(yè)成本上
老師好!我公司是個(gè)體戶,之前是核定征收,沒有做帳,就是按照核定的金額交稅,現(xiàn)在改為查帳征收了,是不是要做帳了?經(jīng)營所得申報(bào)的時(shí)候要填收入和成本,成本是實(shí)際發(fā)票入賬的成本填寫?
老師我們公司是提供賽事服務(wù)的,這個(gè)活動(dòng)在外省,需要在外省預(yù)交稅款嗎?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
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老師,我們有個(gè)問題,因?yàn)橹安皇俏易龅?,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年度好多沒有這個(gè)發(fā)票,但是做了成本費(fèi)用了,我現(xiàn)在一次把它納稅調(diào)增過來可以嗎?還是不用管它
你好,安全的辦法就是你一次性都把他們作納稅調(diào)整都調(diào)整好,然后該交稅的交稅,只能后期就不會有問題了。
好的,那是填寫在30行嗎?還是填寫在45行
你好,我覺得你填的45就可以了。當(dāng)然你想填在30行也可以的。
好的,明白了,主要2021年也有無票的費(fèi)用,那個(gè)我是填寫在了30行了,所以特意問下
你好,其實(shí)只要跟成本還有費(fèi)用有關(guān)的,你填在30行是可以的。