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2.2020年12月,某公司一幢房產(chǎn)的原值為2000000元,已房產(chǎn)稅稅率為1.2、,當?shù)匾?guī)定的房產(chǎn)稅扣除比例為30%。當月實際應交車船稅24000元,應交城鎮(zhèn)土地使用稅50000元,要求編寫房產(chǎn)稅、車照稅和城鎮(zhèn)土地使用稅房產(chǎn)稅稅析一2000000x(1-30%)x1.25-16800(元)3.甲公司為增值稅一般納稅人,2020年12月1日為宣傳新產(chǎn)品發(fā)生廣告費,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100000元、增值稅稅額為6000元,價稅款項用銀行存款支付。該公司應編制如下會計分錄:4.2020年12月,公司銷售部共發(fā)生費用220000元,其中:銷售人員薪酬100000元,銷售部專用辦公設(shè)備和房屋的折口費50000元,業(yè)務費70000元(用銀行存款支付)。

2022-06-07 16:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-07 17:42

同學你好 應交房產(chǎn)稅=2 000 000×(1-30%)×1.2%=16 800(元)

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同學你好 應交房產(chǎn)稅=2 000 000×(1-30%)×1.2%=16 800(元)
2022-06-07
3借銷售費用100000 應交稅費應交增值稅進項稅額6000 貸銀行存款106000
2022-06-07
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-06-07
您好 請問是需要寫會計分錄么
2022-06-07
你好 借:銷售費用??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
2022-06-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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