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居民小李2019年每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元、“三險一金”等專項扣除為1500元。有一小孩正在上小學(xué),父母已年滿60周歲,由小李和其姐姐共同贍養(yǎng)。2017年小李夫妻首次使用商業(yè)銀行貸款購買了住房,每月支付貸款利息3000元,小李夫妻約定子女教育分別按50%扣除,贍養(yǎng)老人扣除約定由姐弟均攤,住房貸款利息約定由小李扣除。1.按照題意,小李每月可以享受的專項附加扣除為()元2.小李的工資薪金部分每月預(yù)扣預(yù)繳稅額為()元3.假設(shè)小李在2019年3月,取得勞務(wù)報酬收入5000元。勞務(wù)報酬部分預(yù)扣預(yù)繳稅額為(元4.假設(shè)小李在2019年5月,取得稿酬收入5000元。其稿酬部分預(yù)扣預(yù)繳稅額為()元5.假設(shè)小李年底獲得年終獎為6萬元,若是將年終獎單獨(dú)核算個稅,其年終獎部分應(yīng)納稅額為()

2022-06-07 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-07 14:39

您好,解答如下 1.每月專項附加扣除=1000+500+1000=2500 2.每月預(yù)繳個稅=(10000-5000-2500-1500)*3%=30 3.勞務(wù)報酬預(yù)繳個稅=5000*(1-20%)*20%=800 4.稿酬預(yù)繳個稅=5000*(1-20%)*(1-30%)*20%=560 5.年終獎個稅 60000/12=5000適用10%稅率 年終獎個稅=60000*10%-210=5790

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您好,解答如下 1.每月專項附加扣除=1000+500+1000=2500 2.每月預(yù)繳個稅=(10000-5000-2500-1500)*3%=30 3.勞務(wù)報酬預(yù)繳個稅=5000*(1-20%)*20%=800 4.稿酬預(yù)繳個稅=5000*(1-20%)*(1-30%)*20%=560 5.年終獎個稅 60000/12=5000適用10%稅率 年終獎個稅=60000*10%-210=5790
2022-06-07
您好,解答如下 1.每月專項附加扣除=1000+500+1000=2500 2.每月預(yù)繳個稅=(10000-5000-2500-1500)*3%=30 3.勞務(wù)報酬預(yù)繳個稅=5000*(1-20%)*20%=800 4.稿酬預(yù)繳個稅=5000*(1-20%)*(1-30%)*20%=560 5.年終獎個稅 60000/12=5000適用10%稅率 年終獎個稅=60000*10%-210=5790
2022-06-07
不管獨(dú)生子女和非獨(dú)生子女贍養(yǎng)了幾位老人,每月獨(dú)生子女的扣除金額或者是非獨(dú)生子女們合計扣除的金額都只能扣除2000元。 其中,納稅人為獨(dú)生子女的,按照每月2000元的標(biāo)準(zhǔn)定額扣除;納稅人為非獨(dú)生子女的,應(yīng)當(dāng)與其兄弟姐妹分?jǐn)偯吭?000元的扣除額度,每人分?jǐn)偟念~度最高不得超過每月1000元;納稅人贍養(yǎng)2個及以上老人的,不按老人人數(shù)加倍扣除。
2022-12-23
工資個稅=(12000×12-1400×12-5000×12-1000×2×12-2000×12)×0.03=576 稿酬個稅=(1500-800)×(1-0.3)×0.2+10000×(1-0.2)×(1-0.3)×0.2=1218 勞務(wù)報酬=60000×(1-0.2)×0.3-2000=12400 特許權(quán)使用費(fèi)=20000×(1-0.2)×0.2=3200
2022-07-01
計算過程如下 1. 1月工資個稅=(16000-1000-2000-1000-5000)*3%=210 2月工資個稅=(16000*2-1000*2-2000*2-1000*2-5000*2)*3%-210=210 3月工資個稅=(16000*3-1000*3-2000*3-1000*3-5000*3)*3%-210*2=210 2. 稿酬個稅=6000*(1-20%)*(1-30%)*20%=672 3. 勞務(wù)報酬個稅=(3000-800)*20%=440 4. 綜合所得個稅=(16000*12%2B6000*(1-20%)*(1-30%)%2B3000*(1-20%)-1000*12-2000*12-1000*12-5000*12)*10%-2520=6456 5. 租賃個稅=(3800-800)*10%=300
2022-12-23
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