你好,計(jì)算該商店(一般納稅人)應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額=1000*200/(1%2B13%)*15%

某化妝品公司為增值稅一般納稅人,5月生產(chǎn)并銷(xiāo)售化妝品,取得含稅銷(xiāo)售額為226000元,適用的消費(fèi)稅稅率為15%,則該月應(yīng)繳納消費(fèi)稅
某化妝品公司為增值稅一般納稅人,5月生產(chǎn)并銷(xiāo)售化妝品,取得含稅銷(xiāo)售額為226000元,適用的消費(fèi)稅稅率為15%,則該月應(yīng)繳納消費(fèi)稅
2.某化妝品店為一般納稅人銷(xiāo)售一批化妝品,商品單價(jià)(含稅)售價(jià)為200元,共銷(xiāo)售1000套。化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為15%,假定一般納稅人的增值稅稅率為13%,請(qǐng)計(jì)算該商店(一般納稅人)應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額。(小數(shù)保留二位)
某化妝品店為一般納稅人銷(xiāo)售一批化妝品,商品單價(jià)(含稅)售價(jià)200元,共銷(xiāo)售1000套?;瘖y品適用的消費(fèi)稅稅率沒(méi)15%,假定一般納稅人的增值稅稅率為13%,請(qǐng)計(jì)算該商店(一般納稅人)應(yīng)繳納消費(fèi)稅的稅額(小數(shù)保留兩位)
某化妝品店為一般納稅人銷(xiāo)售一批化妝品,商品單價(jià)(含稅)售價(jià)為200元,共銷(xiāo)售1000套。化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為15%,假定一般納稅人的增值稅稅率為13%,請(qǐng)計(jì)算該商店(一般納稅人)應(yīng)繳納消費(fèi)稅的稅額。(小數(shù)保留二位)
老師,以前的業(yè)務(wù)累計(jì)銷(xiāo)售,可以在一個(gè)月里開(kāi)嗎?開(kāi)票額度夠,但是當(dāng)月的銷(xiāo)售收入是不夠的?
您好老師!我個(gè)人水車(chē)給某修路工程提供服務(wù),現(xiàn)結(jié)算服務(wù)費(fèi),對(duì)方單位需要3%的專(zhuān)票,我應(yīng)該怎么去開(kāi)票?
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)人開(kāi)給勞務(wù)公司的發(fā)票,稅收編碼應(yīng)該填什么呢?
A 公司有一片地, B 公司是開(kāi)發(fā)商。開(kāi)發(fā)商通過(guò)通過(guò)收取業(yè)主的預(yù)交房款,但是收到后跑路。目前 C 公司代 A 公司貸款償還業(yè)主的預(yù)交房款。目前 C 公司應(yīng)該怎么做賬?
老師好,員工10月報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用,由于報(bào)銷(xiāo)人在異地,報(bào)銷(xiāo)緊急,老板同意這次例外可以先報(bào)銷(xiāo)后給單據(jù)(單據(jù)在微信群里老板審核通過(guò)了),然后銀行轉(zhuǎn)賬報(bào)銷(xiāo)了,憑證裝證后到今天才發(fā)現(xiàn)未附單據(jù),現(xiàn)在怎么處理是合規(guī)的?
老師,外貿(mào)公司,貿(mào)易公司,為什么領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)餐費(fèi)少用來(lái)做費(fèi)用?
你好,有辦理進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的流程嗎 ? ?有具體資料指導(dǎo)嗎,不知道填什么表申請(qǐng),也不知道怎么填
老師前任會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)提10月份的工資和社保,只有發(fā)放的憑證,而且9月份計(jì)提和發(fā)放工資的金額一樣,我這邊還需要計(jì)提10月份工資嗎?
老師我們公司進(jìn)項(xiàng)票少,該怎么辦呢,含稅價(jià)高,老板不樂(lè)意開(kāi),我們是小規(guī)模,該咋辦啊老師現(xiàn)實(shí)當(dāng)中人家咋做的?利潤(rùn)低
個(gè)體戶(hù)開(kāi)票一年110出去,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅嗎


1.李某2021年全年取得收入及扣除項(xiàng)如下:(1)工資、薪金所得:12萬(wàn)元;
不同問(wèn)題,請(qǐng)分別提問(wèn),謝謝配合。