你好,計算A設備的入賬價值=560萬%2B10萬

乙企業(yè)為增值稅一般納稅人, 購入生產設備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設備價款為97萬元,增值稅為13萬元,另發(fā)生保險費3萬元,運雜費2萬元,設備于當月投入使用。該設備采用雙倍余額遞減法計提折舊,預計使用年限5年,設備殘值1萬元。 要求: (1) 計算該設備的入賬價值。 (2)計算該設備各年應計提的折舊額。
2.固定資產折舊的核算甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。20**年發(fā)生固定資產業(yè)務如下:(1)1月20日,企業(yè)購入一臺不需安裝的A設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設備價款為460萬元,增值稅為59.8萬元,另發(fā)生運輸費8萬元,款項均以銀行存款支付。(2)A設備經(jīng)過調試后,于1月22日投入使用,預計使用10年,預計凈殘值為35萬元,決定采用雙倍余額遞減法計提折舊(3)7月15日,企業(yè)生產車間購入一臺需要安裝的B設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設備價款為600萬元,增值稅為78萬元,另發(fā)生保險費8萬元,款項均以銀行存款支付。(4)8月19日,將B設備投入安裝,以銀行存款支付安裝費3萬元。B設備于8月25日達到預定可使用狀態(tài),并投入使用。(5)B設備采用工作量法計提折舊,預計凈殘值為11萬元,預計總工時為5萬小時。9月,B設備實際使用工時為720小時。要求:(金額單位用萬元表示)(1)編制甲企業(yè)20**年1月20日購入A設備的會計分錄。(2)計算甲企業(yè)20**年2月A設備的折舊額并編制會計分錄。(3)編制甲企業(yè)20**年7月15日購入B設備的會計分錄。
甲企業(yè)為增值稅- 般納稅人,增值稅稅率為13%。2020年發(fā)生固定資產業(yè)務如下: 1. 1月20日,企業(yè)管理部門購入臺不需要安裝的A設備, 取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設備價款為550萬元,增值稅為71.5萬元,另發(fā)生運輸費4.5萬元,增值稅稅額0.405萬元,款項均以銀行存款支付。 2. A設備經(jīng)過調試后,于1月22 H投入使用,預計使用10年,凈殘值為35萬元,決定采用雙倍余額遞減法計提折舊。 3. 7月15日,企業(yè)生產車問購入一臺需要安裝的B設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設備價款為600萬元,增值稅為78萬元,另發(fā)生保險費 8萬元,款項均以銀行存款支付。 4. 8月19日,將B設備投入安裝,以銀行存款支付安裝費3萬元,增值稅稅額0.27萬元。B設備于8月25日達到預定可使用狀態(tài),并投入使用。 5. B設備采用工作量法計提折舊,預計凈殘值為35.65萬元,預計總工時為5萬小時。9月,B設備實際使用工時為720小時。 假設除上述資料外,不考慮其他因素。 (三)要求: 1.編制甲企業(yè)1月20日購入A設備的會計分錄。 2.計算甲企業(yè)2月A設備的折舊額并編制會計分錄。 3.編制甲企業(yè)7月15日購入B設備的會計分來。 4.編制甲企業(yè)8月安裝B設備及其投入使用的會計分錄。 5.計算甲企業(yè)9月B設備的折舊額并編制會計分錄。
26.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,2021年2月22日企業(yè)購入一臺不需要安裝的A設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明設備價款560萬元,增值稅為72.8萬元,另外發(fā)生運雜費10萬元,款項均以銀行存款支付。A設備經(jīng)過簡單調試后,于當日投入使用,預計使用10年,凈殘值35萬元,用雙倍余額遞減法計提折舊。1、計算A設備的入賬價值(5分)
26.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,2021年2月22日企業(yè)購入一臺不需要安裝的A設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明設備價款560萬元,增值稅為72.8萬元,另外發(fā)生運雜費10萬元,款項均以銀行存款支付。A設備經(jīng)過簡單調試后,于當日投入使用,預計使用10年,凈殘值35萬元,用雙倍余額遞減法計提折舊。1、計算A設備的入賬價值(5分)2、編制購入A設備的會計分錄(10分)2、計算2021年A設備計提的折舊額。(10分)
你好,老師,上年度所得稅先抵后退分錄怎么做呢
老師好,我們公司是小規(guī)模商貿公司,因為成本票不夠,想多做點工資,只有兩個員工,麻煩看下這兩個員工最多能做多少工資可以免稅
老師,我們是一般納稅人,請問鴿子開票項目是什么了?稅率是9%還是13%了?
超市開業(yè)前,購買一些燈管,二手柜子,這些費用,會計分錄怎么寫?
老師,民非企業(yè)的第一筆資金,開辦的費用應該怎么做賬
請教一下 有沒有業(yè)務已發(fā)生,因為對方未要發(fā)票,但長期掛預收,沒確認收入的 怎么處理?
預提成本費用,怎么做分錄
老師,是收到發(fā)票還沒支付
利潤275萬怎么交企業(yè)所得稅呢
請問工會經(jīng)費按什么數(shù)據(jù)申報的?