你好同學(xué),你這張幾張發(fā)票抵扣了,但應(yīng)該這些票,而不是你公司的正規(guī)業(yè)務(wù)。你再看一下這些單位,你是簽了正規(guī)的業(yè)務(wù)嗎?這些發(fā)票引起公司里的異常了,稅務(wù)局現(xiàn)在已經(jīng)關(guān)注到你們了。
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)要怎么處理?就是登電子稅務(wù)局有這樣一個(gè)提示,這幾張發(fā)票是去年12月份抵扣了的?
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師小區(qū)物業(yè)小規(guī)模,不抵扣原來(lái)就是收據(jù),這個(gè)月在電子稅務(wù)局電子稅務(wù)賬戶(hù)開(kāi)了幾張全電發(fā)票,那月底在稅務(wù)賬戶(hù)需要做什么,還是就是下載票做賬就行???謝謝
老師好!晚上好呀!請(qǐng)問(wèn)下大家:我要紅沖一張上月的發(fā)票,就登錄系統(tǒng)看下對(duì)方抵扣沒(méi),用途標(biāo)簽顯示橫杠,那就是沒(méi)抵扣,我隨手多查了幾張票,意外發(fā)現(xiàn)這幾年開(kāi)給對(duì)方所有的專(zhuān)票他們一張都沒(méi)抵扣,為啥??!電子稅局系統(tǒng)也不準(zhǔn)嗎?就這一個(gè)客戶(hù)是這種情況,開(kāi)給其他客戶(hù)的票都能看到抵扣字樣
老師 請(qǐng)問(wèn)一下進(jìn)入電子稅務(wù)局查看發(fā)票抵扣彈出提示“當(dāng)前有待處理農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,請(qǐng)確認(rèn)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票是否用于勾選抵扣”這個(gè)要不要處理 怎么辦
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是個(gè)體工商戶(hù),開(kāi)了發(fā)票沒(méi)有達(dá)到30萬(wàn)季度,但是這個(gè)月,電子稅務(wù)局顯示有稅務(wù)部門(mén)罰沒(méi)輸入,我們就交了費(fèi)用,但是把費(fèi)用交了后,又提示存在多繳稅款,要去電子稅務(wù)局處理,我也看了電子稅務(wù)局,沒(méi)有任何提示呀,請(qǐng)問(wèn)老師這是怎么回事呀
新能源電動(dòng)轎車(chē),折舊年限和殘值率分別是多少?
老師登錄電子稅務(wù)局顯示這個(gè)頁(yè)面是不是不需要報(bào)稅
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市蔬菜水果的損耗怎么算
老師,上月增值稅已申報(bào)但還未繳稅款,可以正常開(kāi)9月開(kāi)票了嗎
老師,我們供應(yīng)商掛賬掛了好幾年,供應(yīng)商欠票導(dǎo)致的應(yīng)付賬款一直有借方余額,問(wèn)過(guò)采購(gòu),已經(jīng)幾年不合作了,發(fā)票應(yīng)該追不回來(lái),這樣的情況怎么平賬?
機(jī)器設(shè)備折舊按幾年完成
不含稅的合同價(jià)為何要減銷(xiāo)售稅費(fèi)?
老師,我們分公司是做私發(fā)零售的,銷(xiāo)售門(mén)窗,客戶(hù)在我們這里訂門(mén)窗,我們讓多個(gè)門(mén)窗廠(chǎng)生產(chǎn),廠(chǎng)家做好后,廠(chǎng)家直發(fā)到客戶(hù)手上,我們?cè)陂_(kāi)設(shè)科目時(shí),是不是不用開(kāi)設(shè)庫(kù)存商品科目?我們付定金時(shí),借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,付廠(chǎng)家尾款時(shí),借:在途物資,貸銀行存款,預(yù)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:在途物資,老師,這樣有問(wèn)題嗎
你好老師,怎么減少資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)分配里面的數(shù)據(jù)?
老師,提備用金必須去銀行取錢(qián)嗎,用U盾可以嗎?去銀行是拿單位結(jié)算卡直接取還是去柜臺(tái)辦理,說(shuō)清楚明白一些。
這個(gè)律師費(fèi)是我們的咨詢(xún)費(fèi)呀?出現(xiàn)一些關(guān)于法務(wù)上的事情支出的,那個(gè)監(jiān)測(cè)費(fèi)是工地上發(fā)生的?那這樣要怎么處理呢?
你好,首先你確定它是真實(shí)的嗎?如果是真實(shí)的,你就不用管他了,如果說(shuō)不不真實(shí)的,你一定要引起注意了。
那如果是有異常呢?要怎么處理?
您好,您這個(gè)業(yè)務(wù)是真實(shí)的,還不是真實(shí)的,如果不是真實(shí)的產(chǎn)生了異常,你趕緊做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,把那些發(fā)票對(duì)應(yīng)的稅額要填在表二上面做轉(zhuǎn)出就可以了。
之前是代辦公司做的,所以有辦法去查這個(gè)是否是真實(shí)的嗎?有沒(méi)有可能說(shuō)對(duì)方的原因?qū)е碌哪兀?
你好同學(xué),那肯定這種情況有事兒都是兩邊兒的事兒,因?yàn)槿思医o你開(kāi)發(fā)票,你如果說(shuō)不確定這個(gè)票是真實(shí)的,那你肯定有原因,所以說(shuō)是這種發(fā)票只要出事兒,那就是兩邊單位都會(huì)出事的。
那這個(gè)需要如何處理呢?
你好,還是你自己要確定好,你確定不好的話(huà),那得想辦法跟對(duì)方單位去核實(shí)這個(gè)業(yè)務(wù)你們之間到底是不是真實(shí)的,如果不是真實(shí)的,你趕緊做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
我可以先做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?然后再去查明原因?因?yàn)橐呀?jīng)做了匯算清繳了,那這部分企業(yè)所得稅需要調(diào)整嗎?
你好,這個(gè)正常匯算清繳也是要調(diào)整的,然后增值稅報(bào)表,你這個(gè)月就可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
你可以去更正匯算清繳的表格。
可匯算清繳已經(jīng)報(bào)出了,怎么調(diào)整?那我要是查明原因后這個(gè)確實(shí)存在的,那我不是又要填企業(yè)所得稅?如果這個(gè)查明原因后是真實(shí)的,我這塊轉(zhuǎn)出是不是還可以抵扣呢?
您好,如果業(yè)務(wù)是真實(shí)的,您就不要先調(diào)整。如果是假的,你可以更正匯算清繳的表格的,可以在納稅調(diào)整表上做調(diào)增的。
我查了一下合同,合同是16萬(wàn)。但開(kāi)票是15萬(wàn),資金流也是15萬(wàn),這樣可以嗎?有關(guān)系嗎?
你好,這樣還可以,影響不太大。算是真實(shí)的
還有一家,合同上是9萬(wàn)多,但目前開(kāi)的發(fā)票只有這個(gè)1萬(wàn)多?還有我看這個(gè)異常發(fā)票有一個(gè)正數(shù)發(fā)票又有一張負(fù)數(shù)發(fā)票,應(yīng)該是開(kāi)錯(cuò)了,然后又作廢了,后面又開(kāi)了一張正數(shù)發(fā)票,那這個(gè)負(fù)數(shù)異常怎么處理呢?
負(fù)數(shù)的話(huà)你可以直接正常反饋就行,因?yàn)檫@不是你的原因,是對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了。
那如果合同金額跟實(shí)際開(kāi)出的發(fā)票差額較大呢?這個(gè)沒(méi)關(guān)系吧?不需要做什么補(bǔ)充說(shuō)明之類(lèi)的證明?
你好,那你滴還是要搞明白什么原因,如果說(shuō)這個(gè)業(yè)務(wù)沒(méi)有結(jié)束的話(huà),那就是正?,F(xiàn)象了,你據(jù)實(shí)填寫(xiě)就可以,如果說(shuō)其他的,那你還要根據(jù)情況來(lái)分析。