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老師,我們餐廳充值卡次日到賬,月底導(dǎo)出的充值流水是100,銀行流水是90元,有10元下月初到賬,這種情況我可以這樣做賬務(wù)處理嗎?借:其他應(yīng)收—銀行未達(dá)10 貸:預(yù)收賬款 10

2022-06-07 09:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-07 09:36

?你好;? ? ? 是的。 走其他應(yīng)收款即可? ?

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?你好;? ? ? 是的。 走其他應(yīng)收款即可? ?
2022-06-07
?你好? ? ? 需要調(diào)整的; 你應(yīng)該按你實(shí)際來掛??
2021-08-03
您這樣的賬務(wù)處理在邏輯上是可行的。 關(guān)于考勤收據(jù)和實(shí)際收到款項(xiàng)的差異問題,您可以在收據(jù)上注明實(shí)際收款情況,并在相關(guān)的備注欄中說明,例如“本月實(shí)際收款 100 元,剩余 10 元于次月月初到賬”。同時(shí),您也可以在內(nèi)部的財(cái)務(wù)記錄中對此情況進(jìn)行詳細(xì)的說明和備注,以保證財(cái)務(wù)信息的清晰和準(zhǔn)確。
2024-08-20
好稍等我看一下的。
2024-10-28
您好! 把“銀行存款-理財(cái)戶”科目余額全部調(diào)到“交易性金融資產(chǎn)”,分錄如下: 借:交易性金融資產(chǎn) 400 借:銀行存款-理財(cái)戶 -400 沖銷財(cái)務(wù)費(fèi)用,入投資收益,分錄如下: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 10 貸:投資收益 10
2021-05-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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