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(15)5月30日,辦公室負(fù)責(zé)人報銷本月差旅費用,交來酒店開具的增值稅專用發(fā)票一張,注明住宿費金額2000元、稅額120元,另交來增值稅普通發(fā)票一張,注明餐飲費金額696元。會計分錄怎么寫

2022-06-06 23:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-06 23:37

借:管理費用-差旅費2696 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項120 貸:銀行存款1816

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快賬用戶aav3 追問 2022-06-06 23:41

這樣借貸不平了

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齊紅老師 解答 2022-06-06 23:42

借:管理費用-差旅費2696 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項120 貸:銀行存款2816

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借:管理費用-差旅費2696 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項120 貸:銀行存款1816
2022-06-06
同學(xué)你好。你的憑證是對的。
2023-10-28
你好; 你這個題目要描述完整; 你沒有描述全 ;沒法具體寫的; 如果題目描述不全的; 就把題目截圖來提問 ;? ??
2022-12-28
你好 545/1.09*9%=45 45?1800=1845 這個就是可以抵扣的進(jìn)項
2022-12-12
計算當(dāng)月該公司準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額。=545*3/1.09*0.09+108
2022-12-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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