 
                            你好 (1)企業(yè)收到某集團投資的設(shè)備一臺,其原值500000元。 借:固定資產(chǎn),貸:實收資本 (2)企業(yè)購進材料一批,價值10000元,增值稅率13%,貨款未付,材料未入庫。 借:在途物資??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款 (3)從銀行提取現(xiàn)金2000元備用。 借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 (4)銀行存款支付廣告費80000元。 借:銷售費用,貸:銀行存款 (5)本企業(yè)銷售產(chǎn)品200件,每件售價50元,增值稅率為13%,款項已收。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    3.鐘實公司是新建企業(yè),本年11月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)鐘實公司收到投資人投入資金150萬元,款項已存入銀行;收到投入的商品一批,價值150萬元,增值稅額25.5萬元。收到投資人投入的機器設(shè)備一套,價值300萬元,增值稅額51萬元,已交付使用。 (2)購入甲原材料一批貨款200 000元,增值稅34 000元,貨款尚未支付。 (3)向銀行借入半年期限的借款500 000元,銀行通知已到賬。 (4)購入乙原材料一批貨款50 000元,增值稅8 500元,貨款用銀行存款支付,材料尚未運達企業(yè)。 (5)上項兩批材料運達企業(yè),已驗收入庫。 要求: ⑴根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄。 ⑵根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制試算平衡表。
華夏公司2x22年12月31日發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)企業(yè)收到某集團投資的設(shè)備一臺,其原值500000元。 (2)企業(yè)購進材料一批,價值10000元,增值稅率13%,貨款未付,材料未入庫。(3)從銀行提取現(xiàn)金2000元備用。(4)銀行存款支付廣告費80000元。 (5)本企業(yè)銷售產(chǎn)品200件,每件售價50元,增值稅率為13%,款項已收。 根據(jù)資料中發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)分別編制相應(yīng)會計分錄。
資料某企業(yè)發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):1、以銀行存款30000元購買一臺新機器。2、收到A企業(yè)投入固定資產(chǎn),價值20000元。3、息銀行取得短期借款100000元,償還上月欠光華工廠購料款。4、收到先鋒廠上月所欠貨款80000元,已存入銀行。5、從銀行提取現(xiàn)金1000元備用。6、以銀行存款10000元,購進甲材料一批。7、收到B企業(yè)投入資金50000元。8、購進甲材料一批,價值25000元,貨款未付。9、業(yè)務(wù)員出差借支差旅費800元,以現(xiàn)金付訖。10、以銀行存款80000元償還短期借款。11,出售不需要用的新機器一臺,價值150000元,款項已存入銀行。12、生產(chǎn)M產(chǎn)品領(lǐng)用材料,價值30000元。13、以銀行存款支付支付水電費500元。14、將現(xiàn)金10000元存入銀行。要求:根據(jù)以上資料,編制會計分錄。
資料某企業(yè)發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):1、以銀行存款30000元購買一臺新機器。2、收到A企業(yè)投入固定資產(chǎn),價值20000元。3、息銀行取得短期借款100000元,償還上月欠光華工廠購料款。4、收到先鋒廠上月所欠貨款80000元,已存入銀行。5、從銀行提取現(xiàn)金1000元備用。6、以銀行存款10000元,購進甲材料一批。7、收到B企業(yè)投入資金50000元。8、購進甲材料一批,價值25000元,貨款未付。9、業(yè)務(wù)員出差借支差旅費800元,以現(xiàn)金付訖。10、以銀行存款80000元償還短期借款。11,出售不需要用的新機器一臺,價值150000元,款項已存入銀行。12、生產(chǎn)M產(chǎn)品領(lǐng)用材料,價值30000元。13、以銀行存款支付支付水電費500元。14、將現(xiàn)金10000元存入銀行。要求:根據(jù)以上資料,編制會計分錄。
A工廠2021年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)如下:1.購進設(shè)備一臺,價款35000元,增值稅稅率13%,款項尚未支付;2.預(yù)付乙材料貨款1200元;3.企業(yè)收到預(yù)付貨款的材料1000千克,并驗收入庫。該批材料的貨款總計8000元,增值稅稅率13%,除沖銷原來預(yù)付的貨款1200元以外,以銀行存款支付剩余款項;4.生產(chǎn)領(lǐng)用材料進行生產(chǎn),其中甲材料4800千克,每千克9元;乙材料2500千克,每千克7.8元;5.核算本月薪酬,工資總額62000元,其中:生產(chǎn)工人工資50000元,車間管理人員工資2000元,廠部管理人員工資10000元;按照工資總額50%計提社會保險費;6.銷售產(chǎn)品120件,每件售價600元,款項已收到,存入銀行,增值稅稅率13%。要求:按上述業(yè)務(wù)編制會計分錄。
 
                采購和銷售,沒簽合同,需要交嗎
建筑行業(yè),小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),在異地施工,當(dāng)月開具發(fā)票,什么時候預(yù)繳增值稅稅款?地區(qū)是在云南?。∫话慵{稅人是次月,那小規(guī)模納稅人呢?
@答疑老師-石招娣?@答疑群內(nèi)留言?@答疑老師-枝枝?老師您們好,我司是做嵌入式軟件的,有涉及到出口業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)模式是出口硬件,但是海外有我司的人員提供硬件搭建中的軟件服務(wù),那這部分服務(wù)類要怎么報出口退稅呢?要不要在稅務(wù)系統(tǒng)做備案呢?
老師,我們跟母公司有合作,然后開票開的是母公司的,但是付款是子公司付的。這個怎么做賬?
老師,我沒有過,我報考的是VIP協(xié)議班,申請復(fù)學(xué),會計學(xué)堂學(xué)習(xí)我到期了,麻煩老師給申請一下
工資每月5000,怎么讓我交個稅呢,別的公司沒報工資
老師我先請教一個防腐保溫的合同問題,合同沒標注甲供材,單但標注著(動力)電費甲方從工程款中扣除和開3%增值稅專用發(fā)票,能否認定甲供材。
個體戶小規(guī)模一般納稅人如何做增值稅附加稅企業(yè)所得稅的申報?
老師個人出租房屋住房或者商鋪給公司。公司免租房印花稅嗎?
老師好! 貿(mào)易出口退稅企業(yè),除采購商品在出口免退進行勾選,其他費用專票如何做處理?需要認證轉(zhuǎn)出,還是直接不抵扣處理?