同學(xué)你好 1 借,應(yīng)收票據(jù)113000 貸,主營業(yè)務(wù)收入100000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項13000 2 應(yīng)計提利息=113000*6%/12=565 3 借,應(yīng)收票據(jù)565 貸,財務(wù)費(fèi)用565 4 借,銀行存款114695 貸,應(yīng)收票據(jù)114695 借,
老師您好~ ⑴2021年4月30日甲企業(yè)銷售一批商品給乙企業(yè),售價400 000元,增值稅額為52 000元,商品已發(fā)出。乙公司交來一張票面452 000元、期限3個月,到期日為7月31日、票面利率為3%的商業(yè)匯票。編制甲企業(yè)取得應(yīng)收票據(jù)的會計分錄 ⑵2021年6月30日甲企業(yè)對上述應(yīng)收票據(jù)計提利息。該票據(jù)面值452 000元、期限3個月,票面利率為3%。取得日為本年4月30日,到期日為7月31日。編制甲企業(yè)6月末計息的會計分錄 ⑶甲公司因資金緊缺,于7月1日持該票據(jù)(票面452 000元、期限3個月,票面利率為3%)到銀行貼現(xiàn)并負(fù)有追索權(quán),貼現(xiàn)率為4%,貼現(xiàn)期30天。請列式計算(1)貼現(xiàn)利息(2貼現(xiàn)凈額。 (計算結(jié)果保留1為小數(shù)) ⑷甲公司因資金緊缺,于7月1日持該票據(jù)(票面452 000元、期限3個月,票面利率為3%)到銀行貼現(xiàn)并負(fù)有追索權(quán),貼現(xiàn)率為4%,貼現(xiàn)期30天。編制甲企業(yè)貼現(xiàn)日的會計分錄
、某公司為增值稅一般納稅人,要求對其下列的業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。(1)2021年1月1日,銷售商品一批,價格100000元,增值稅額為13000元,獲得對方開具的面值113000元,期限3個月,票面年利率的6%的銀行承兌匯票一張。(2)計算1月份應(yīng)該計提的票據(jù)利息金額;(3)編制1月末對于計提的票據(jù)利息的會計分錄;(4)2021年3月31日,如期收到該票據(jù)的面值和利息,并存入銀行,要求編制相應(yīng)的會計分錄。
4、企業(yè)為增值稅一般納稅人。該企業(yè)于2021年2月1日,開出一張面值為113000元、期限3個月的帶息商業(yè)匯票,票面利率12%,用以采購一批材料。增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為100000元,增值稅額為11300元。編制會計分錄如下:假設(shè)上例中的商業(yè)匯票為銀行承兌匯票,已交納承兌手續(xù)費(fèi)32.50元。編制會計分錄如下:2021年2、3、4月計提票據(jù)利息,編制會計分錄如下:2021年5月1日,票據(jù)到期,支付票據(jù)款,編制會計分錄如下:
4、企業(yè)為增值稅一般納稅人。該企業(yè)于2021年2月1日,開出一張面值為113000元、期限3個月的帶息商業(yè)匯票,票面利率12%,用以采購一批材料。增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為100000元,增值稅額為11300元。編制會計分錄如下:假設(shè)上例中的商業(yè)匯票為銀行承兌匯票,已交納承兌手續(xù)費(fèi)32.50元。編制會計分錄如下:5.2021年2、3、4月計提票據(jù)利息,編制會計分錄如下:6.2021年5月1日,票據(jù)到期,支付票據(jù)款,編制會計分錄如下:5.6題的金額怎么算!
4、企業(yè)為增值稅一般納稅人。該企業(yè)于2021年2月1日,開出一張面值為113000元、期限3個月的帶息商業(yè)匯票,票面利率12%,用以采購一批材料。增值稅專用發(fā)票上注明的材料價款為100000元,增值稅額為11300元。編制會計分錄如下:假設(shè)上例中的商業(yè)匯票為銀行承兌匯票,已交納承兌手續(xù)費(fèi)32.50元。編制會計分錄如下:5.2021年2、3、4月計提票據(jù)利息,編制會計分錄如下:6.2021年5月1日,票據(jù)到期,支付票據(jù)款,編制會計分錄5.6題金額怎么算
酒店客房的垃圾袋計入銷售費(fèi)用-易耗品還是計入主營業(yè)務(wù)成本比較合適?老師計入哪個比較合適呀?
酒店客房購買的垃圾袋計入哪個會計科目的二級明細(xì)
老師您好,報工商年報的時候是不是要先查詢一遍,然后第二遍再點開填報,那都是要查什么呢?
上學(xué)確認(rèn)未開票收入,本月開票怎么做賬
一個人名下容許有幾個代辦企業(yè)呢 ?現(xiàn)在個人同時代理記賬幾個公司不行了嗎 ?說要成立代理記賬公司才行嗎
老師,月底結(jié)轉(zhuǎn)多交的增值稅,分錄是這樣寫的嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。我老是分不清結(jié)轉(zhuǎn)時用哪個一級科目
郭老師,我們做工程服務(wù)的,想要做簡易計稅,到異地施工,都要交哪些稅,可以幫我算下嗎
老師,當(dāng)期銷項減進(jìn)項再減留抵的金額,為啥和實際交的稅對不上啊
老師我們收到發(fā)票的分錄怎么做啊
業(yè)務(wù)部報銷招待費(fèi)計入哪個科目