同學(xué)你好,請發(fā)一下完整題目
.某公司擬更新一臺舊設(shè)該舊設(shè)備原值150000元,預(yù)計凈殘值5000元,已使用3年,尚可使用5年,已計提累計折舊54000元,目前賬面價值96000元。若變賣舊設(shè)備,目前變現(xiàn)凈收入70000元。若繼續(xù)使用舊設(shè)備每年營業(yè)收入85000元,付現(xiàn)營業(yè)成本60000元?,F(xiàn)購置一臺新發(fā)備需投資120000元,預(yù)計使用年限5年,預(yù)計凈殘值5000元。使用新設(shè)備第年營業(yè)收入95000元,付現(xiàn)營業(yè)成本55000元.第二年至第五年每年營業(yè)收入100000元,付現(xiàn)營業(yè)成本50000元。新設(shè)備均采用直線法計提折舊。所得稅率為30%。假設(shè)資本成本率為10%。要求(1)分別計算新舊設(shè)備的年折舊額及各年現(xiàn)金凈流量;(2)分別計算新舊設(shè)備的凈現(xiàn)值。
華勝股份有限公司擬更新一臺舊設(shè)備,以提高效率降低運(yùn)營成本。舊設(shè)備原值45000元,已使用3年,尚可使用5年(直線法折舊),5年后殘值為5000元。舊設(shè)備的變現(xiàn)價值為30000元。使用舊設(shè)備每年可獲得營業(yè)收入80000元,發(fā)生營運(yùn)成本60000元。新設(shè)備購置價格為126000元,可使用6年,報廢時殘值6000元。使用新設(shè)備每年可增加收入12000元,同時降低營運(yùn)成本17000.假定貼現(xiàn)率為10%,所得稅為25%。
練習(xí)題:公司擬更新一臺舊設(shè)備,以提高效率降低營運(yùn)成本。舊設(shè)備原值95000元,已使用4年,尚可使用5年(直線法折舊),5年后殘值為5000元。舊設(shè)備的變現(xiàn)價值為15000元。使用舊設(shè)備每年可獲得營業(yè)收入70000元,發(fā)生營業(yè)付現(xiàn)成本50000元。新設(shè)備購置價格為126000元,可使用6年,報廢時殘值6000元。使用新設(shè)備每年可增加收入13000元,同時降低營業(yè)付現(xiàn)成本16000元。假定貼現(xiàn)率為10%,所得稅率為25%。要求:請作出設(shè)備是否需要更新的決策(采用年均凈現(xiàn)值法
6某企業(yè)擬更新一套尚可使用5年的舊設(shè)備。舊設(shè)備原價170000元,賬面凈值110000元,期滿殘值10000元,目前舊設(shè)備變價凈收入60000元。舊設(shè)備每年營業(yè)收入200000元,付現(xiàn)成本164000元。新設(shè)備投資總額300000元,可用5年,使用新設(shè)備后每年可堆加營業(yè)收入60000元,并降低付現(xiàn)成本24000元,期滿殘值30000元。所得稅稅率為25%,貼現(xiàn)率為10%。要求:做出投資決策。
公司擬更新一臺舊設(shè)備,以提高效率降低營運(yùn)成本。舊設(shè)備原值85000元,已使用3年,尚可使用5年(直線法折舊),5年后殘值為5000元。舊設(shè)備的変現(xiàn)價值為15000元。使用舊設(shè)備每年可獲得營業(yè)收入80000元,發(fā)生營運(yùn)成本60000元。新設(shè)備購置價格為126000元,可使用6年,報廢時殘值6000元。使用新設(shè)備每年可增加收入12000元,同時降低營運(yùn)成本17000元。假定貼現(xiàn)為10%,所得稅率為
老師,新辦企業(yè)第一個季度開票產(chǎn)生收入,申報所得稅時是否可以暫估成本?
老師好(財務(wù)與會計) 我看預(yù)計負(fù)債的定義是現(xiàn)時義務(wù)、金額能可靠計量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計算過程嗎?
新手小白,大征期如何報稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項稅可以抵扣嗎
下列項目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費,請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項稅減去進(jìn)項稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計扣除1嗎
今年中級會計分錄金額不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。