則乙企業(yè)當(dāng)月應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅為 (100+20+100*150/10000)/(1-0.56)*0.56+1.5=156.14
11. 某卷煙生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一 般納稅人,2019年8月,收回委托乙企業(yè)加工的100標(biāo)準(zhǔn)箱甲類卷煙,已知該卷煙生產(chǎn)企業(yè)提供不含稅價款為100萬元的原材料,同時支付不含稅加工費(fèi)20萬元,乙企業(yè)無同類卷煙的銷售價格,則乙企業(yè)當(dāng)月應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅()萬元(甲類卷煙消費(fèi)稅稅率為56%加150元箱) 乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)=(100+20+100*150/10000)/(1-56%)*56%+100*150/10000=156.14,請問除以10000怎么得出來的?
某卷煙生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年8月,收回委托乙企業(yè)加工的100標(biāo)準(zhǔn)箱甲類卷煙,已知該卷煙生產(chǎn)企業(yè)提供不含稅價款為100萬元的原材料,同時支付不含稅加工費(fèi)20萬元,乙企業(yè)無同類卷煙的銷售價格,則乙企業(yè)當(dāng)月應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬元。(甲類卷煙消費(fèi)稅稅率為56%加150元/箱) 我想問下老師,這個算從量的時候?yàn)槭裁匆?00*150/10000,不明白為什么要除以10000
甲卷煙廠和乙卷煙廠均為增值稅一般納稅人。甲卷煙廠委托乙卷煙廠加工煙絲,甲卷煙廠提供的煙葉成本為20萬元。(1)甲卷煙廠向乙卷煙廠用銀行存款支付不含稅加工費(fèi)15萬元,乙卷煙廠向甲卷煙廠開出增值稅專用發(fā)票。(2)甲卷煙廠用銀行存款向乙卷煙廠支付代收代繳的消費(fèi)稅15萬元。(3)甲卷煙廠收回的煙絲用于生產(chǎn)甲類卷煙。本月甲卷煙廠生產(chǎn)銷售卷煙10標(biāo)準(zhǔn)箱,每條煙的不含稅價格為100元。銷售卷煙收到的款項存入銀行。本月起初庫存的委托加工收回?zé)熃z的已納稅款為10萬元,期末庫存的委托加工收回?zé)熃z的已納稅款為25萬元“要求;<1>作甲卷煙廠發(fā)出煙葉、支付加工費(fèi)、支付消費(fèi)稅、銷售卷煙、抵扣煙絲已納消費(fèi)稅的會計分錄。<2>作出乙卷煙廠收取加工費(fèi)、收取消費(fèi)稅的會計分錄。
甲卷煙企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年11月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)甲企業(yè)將成本為120萬元的煙葉發(fā)往乙企業(yè)委托加工成為煙絲。取得的增值稅專用發(fā)票上注明的加工費(fèi)20萬元,增值稅2.6萬元。(2)煙絲當(dāng)月加工完成,甲企業(yè)將煙絲全部收回并連續(xù)生產(chǎn)為A牌號卷煙200箱,當(dāng)月全部實(shí)現(xiàn)銷售(假設(shè)期初和期末煙絲庫存均為0)。銷售情況如下:銷售A牌號給某卷煙批發(fā)企業(yè)100箱,每箱不含稅售價為13000元。同時通過其自設(shè)的非獨(dú)立核算的銷售門市部直接零售A牌號卷煙100箱,每箱不含稅售價為16000元。(已知甲類卷煙消費(fèi)稅稅率為56%加0.003元/支,乙類卷煙消費(fèi)稅稅率為36%加0.003元/支,卷煙批發(fā)環(huán)節(jié)稅率為11%加0.005元/支,煙絲的消費(fèi)稅稅率30%)要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號回答問題。(1)計算乙企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。(2)計算甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
某卷煙生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年八月收回委托乙企業(yè)加工的100標(biāo)準(zhǔn)箱,甲類卷煙已知該卷煙生產(chǎn)企業(yè)提供不含稅價款為100萬元的原材料,同時支付不含稅加工費(fèi)20萬元,以企業(yè)無同類卷煙的銷售價格則乙企業(yè)代收繳消費(fèi)稅多少萬元,甲類甲類卷煙消費(fèi)稅稅率為56%加150元/箱求,求當(dāng)月應(yīng)代收,代繳消費(fèi)稅是多少元?
你好老師,有個員工現(xiàn)在還沒在公司入職,但是開了公司抬頭的機(jī)票發(fā)票,這種情況下可以報銷嗎?怎么報?報稅時有影響嗎?
銀行快貸里的貸款專用賬戶中的沖賬的錢支付了消費(fèi),這筆錢怎么補(bǔ)
老師,外貿(mào)企業(yè)出口貨物 勞務(wù),免征增值稅,相應(yīng)的進(jìn)項稅可退還。那么 出口國外設(shè)備 單獨(dú)收的安裝費(fèi),可不可以享受免稅?需要按內(nèi)銷 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎 ?
公司打算注銷發(fā)現(xiàn)進(jìn)項多于銷項是怎么回事
我這家公司有點(diǎn)坑 A公司是母公司 B公司是老板單獨(dú)成立的公司 制造?電商 ,電商倉庫已搬到我A公司的子公司C公司,C公司還在籌建期 租用的廠房還在生產(chǎn)B公司的貨物.目前電商倉庫的貨物一直在對外賣 后續(xù)想再C公司當(dāng)?shù)爻闪⒁患褼公司 電子商務(wù)公司來運(yùn)營這個電商倉庫 目前電子商務(wù)公司還在創(chuàng)建中 。 現(xiàn)在想從新簽署一家快遞公司承擔(dān)B公司電商貨物運(yùn)輸, 前期想讓C公司先承擔(dān)運(yùn)費(fèi) ,然后快遞公司說只能開票給C公司,快遞費(fèi)是網(wǎng)上平臺賣B公司貨物產(chǎn)生的
個稅提醒扣除6萬,是為什么,要怎么操作
債券投資的二級明細(xì)科目,“應(yīng)計利息”和“利息調(diào)整”有什么不同?
會計藍(lán)圖徐徐記錄旅途旅途
請問國家法定節(jié)假日上班,比如日工資,100元,法定節(jié)假日上班可以拿到100+200=300,還是100+300=400? 我們會計跟出納在爭論,到底哪個是正確的
存貨跌價準(zhǔn)備在企業(yè)實(shí)操中會涉及嗎?稅法認(rèn)可嗎?