你好,可以的,可以這么做的。
#提問#稅金及附加會計分錄 計提時 借:稅金及附加 100 貸:應交稅費~城建稅 附加稅減半征收 借:應交稅費~城建稅 50 貸:營業(yè)外收入 50 繳稅 借:應交稅費~城建稅 50 貸:銀行 50 那么稅金及附加利潤表上還是100沒有減免,那我的利潤不是沒減掉50嗎
2021年制造業(yè)延緩繳納50%的稅費 11月扣10月份 本來是全額扣的,不想要享受這個延緩,后來稅局退回來50%的增值稅,城建稅及附加 之前是借應交稅金-未交增值稅/城建稅 其他交款-附加費 貸銀行存款 現(xiàn)在退回來是借:銀行存款 貸 應交稅金-未交增值稅/城建稅 其他應交款-附加費 就行了吧?當月的話倒一下就可以了么?
請問一下收到六稅兩費政策減免的分錄: 借:銀行存款 500 貸:應交稅費—城建稅50 借:應交稅費—城建稅50 貸:稅金及附加—城建稅50 這樣對嗎
收到六稅兩費的退費,分錄就借:銀行存款 貸:應交稅費-應交城建稅 借:應交稅費-應交城建稅 貸:稅金及附加 相當于之前就交了一半是吧,不用計入營業(yè)外收入或者其他收益啥的!!
之前分錄這樣做的 計提時,借:稅金及附加 200 貸:應交稅費-城建稅 200 繳費時,借:應交稅費-城建稅 200 貸:銀行存款 200 六稅兩費退稅先抵后退,抵了50,銀行直接退款50,怎么做分錄?
老師,圖中答案是什么
老師,請問圖中答案是多少
老師麻煩問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增的稅費怎么做賬。小企業(yè)會計準則
老師,請問這個電子發(fā)票的備注欄是這樣寫的,可以嗎?
老師我們公司是生產(chǎn)的產(chǎn)品是季節(jié)性的現(xiàn)在停產(chǎn)了,要在10月份生產(chǎn)這期間我用社停工損失科目嗎?
老師,蔬菜,肉,米,油,調(diào)料如果開專票稅率是多少
請問公司給股東分紅,是在公司的個稅系統(tǒng)里替股東代扣代繳個人所得稅嗎
實際發(fā)放股票股利分錄咋做啊,影響權益嗎
請賈蘋果老師回答謝謝!應該賬款跟別人對賬有差異,憑對賬單可以直接做賬調(diào)差異是吧
老師,我之前工作離職了,現(xiàn)在在記賬公司特別痛苦,總是想不開,我很擔心以后都找不到合適的工作了,因為我特別脆弱,還社恐。請老師開導一下我,我最近都抑郁了。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,21年11月的280稅控盤發(fā)票,21年沒入賬。準備做在22年3月份,分錄借:管理費用貸:銀行存款 借:應交稅費-減免稅費 貸:管理費用 不用做到21年也行吧,也不用調(diào)整年度損益
可以的,可以這么做的。
好的,謝謝老師。
不用客氣,工作順利