您好,借:銀行存款 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地稅 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地稅 貸: 稅金及附加(本年計(jì)提)
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。2024年11月1日,甲公司“應(yīng)收賬款”科目借方余額為500萬(wàn)元,“壞賬準(zhǔn)備”科目貸方余額為25萬(wàn)元,公司通過(guò)對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)的信用風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行分析,確定計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的比例為期末應(yīng)收賬款余額的5%。12月份,甲公司發(fā)生如下相關(guān)業(yè)務(wù):(1)11月5日,向乙公司賒銷商品一批,按商品價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算的金額為1000萬(wàn)元(不含增值稅),由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣。(2)11月9日,一客戶破產(chǎn),根據(jù)清算程序,有應(yīng)收賬款40萬(wàn)元不能收回,確認(rèn)為壞賬。(3)11月11日,收到乙公司前欠的銷貨款500萬(wàn)元,存入銀行。(4)11月21日,收到2022年已轉(zhuǎn)銷為壞賬的應(yīng)收賬款10萬(wàn)元,存入銀行。(5)11月28日,向丙公司銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為100萬(wàn)元,增值稅額為13萬(wàn)元,丙公司尚未付款。(6)11月30日,壞賬準(zhǔn)備的賬務(wù)處理(7)12月31日甲公司的應(yīng)收賬款余額為900萬(wàn)元,期間壞賬準(zhǔn)備未發(fā)生事
老師,個(gè)人去代開房租發(fā)票,個(gè)稅繳納是怎么計(jì)算的呀
老師,麻煩問(wèn)下,公司實(shí)繳出資款,什么時(shí)候可以用。當(dāng)天打入基本戶,可以發(fā)工資用嗎?
反向開票的臺(tái)賬是放什么金額,是支付給個(gè)人的金額還是反向開票金額
老師 公司給員工購(gòu)買意外險(xiǎn) 當(dāng)時(shí)計(jì)入工程施工 后來(lái)發(fā)生了事故 公司沒有墊付醫(yī)藥費(fèi) 公司收到了保險(xiǎn)公司的理賠 怎么處理啊 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 還是沖減當(dāng)時(shí)的工程施工啊 但是工程施工科目沒有余額了
請(qǐng)問(wèn)下有沒有合肥這邊的老師咨詢下,個(gè)體工商戶在線申請(qǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的問(wèn)題。老板要申請(qǐng)互聯(lián)網(wǎng)零售個(gè)體工商戶,里面后面有個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍是系統(tǒng)有勾選的還是自己填?
6月份有出口報(bào)關(guān)單,沒開發(fā)票。 現(xiàn)在7月份有個(gè)出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn) 要申報(bào)未開票收入嗎?
老師,應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),這個(gè)科目,必須是先有貸方,才能走借方嗎?還是我可以先借方,再貸方?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們現(xiàn)在的數(shù)電發(fā)票開出去后,我怎么樣知道,這張票,對(duì)方有沒有用了?
紅薯種植類的農(nóng)業(yè) 稅收有優(yōu)惠嗎
老師,圖片上是4月份繳納時(shí)寫的分錄,5月份寫分錄借:銀行存款150 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地稅150 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地稅150 貸: 稅金及附加(本年計(jì)提)150 是這么寫分錄嗎?
您好,不是,剛好相反。
老師,5月份收到退回15元土地使用稅,分錄不是這樣寫嗎
您好,對(duì)的,退稅企業(yè)收錢;多提的費(fèi)用要反沖減少。
寫完分錄,保存,提示這個(gè)
您好,你如果計(jì)提了就要沖,保存。