您好 借:待處理財產(chǎn)損益75000 借:累計折舊 15000 貸:固定資產(chǎn) 90000 借:營業(yè)外支出 75000 貸:待處理財產(chǎn)損益 75000
某小企業(yè)2X13年發(fā)生下列固定資產(chǎn)經(jīng)濟業(yè)務: (1)在年度財產(chǎn)清查中盤盈一臺6成新的機器設備,該設備同類產(chǎn)品市場價格為10000元。經(jīng)批準,該盤盈的機器設備作為企業(yè)的營業(yè)外收入。 (2)在年度財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)盤虧一臺設備,其賬面原價為20000元,已提折舊15000元。經(jīng)批準,該盤虧的設備作為企業(yè)的營業(yè)外支出。 (3)接受A公司投入一臺設備,其評估價值為200000元。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務,編制會計分錄。
1.企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤虧設備臺,該設備原值為7200元,已計提折舊2000元。 2.經(jīng)上級部門批準,上述盤虧固定資產(chǎn)作營業(yè)外支出處理。 編制相應的會計分錄,能不能講述一下原因呀?
企業(yè)在財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)盤虧設備一臺,賬面原價20000元,已計提折舊5000元,已提固定資產(chǎn)減值準備3000元,上述盤虧報經(jīng)批準,予以轉銷。應轉出的增值稅為1560元。2個分錄
在財務清查中發(fā)現(xiàn)盤虧設備一臺原值10萬元已提折舊4萬元,經(jīng)批準盤虧固定資產(chǎn),轉做營業(yè)外支出處理并進行增值稅進項稅轉出,做會計分錄。
在年度財產(chǎn)清查中盤盈一臺6成新的機器設備,該設備同類產(chǎn)品市場價格為10000元。經(jīng)批準,該盤盈的機器設備作為企業(yè)的營業(yè)外收入在年度財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)盤虧一臺設備,其賬面原價為20000元,已提折舊15000元。
23年員工申訴工資,是之前為增加成本,找的朋友的身份信息做的工資。現(xiàn)在對方不同意撤訴應該怎么處理?直接更正申報表嗎?
老師,我們公司是中介公司,介紹業(yè)務給其他企業(yè)合作的,這種開票時候要開什么類目?。恐虚g收取總金額的百分比,這種有什么限制?
老師,一般納稅人建筑行業(yè),請問當月收到的工程款預收賬款,是否當月就要按工程款÷1.09乘以2%來預繳增值稅申報處理?后續(xù)開發(fā)票再抵扣已申報的預繳增值稅?
一般納稅人 小微 服裝企業(yè) 冬季旺季 春夏秋淡季 22年8月開業(yè) 每月固定人員(技術 管理 行政 財務等7人 季節(jié)生產(chǎn)人員8月33人 9月26人 10月25人 十一月24人 十二月23人 殘保金人數(shù)在企業(yè)所得稅匯算年平均人數(shù)怎么填寫
老師晚上好,請教一下,如果會計科目做錯了,或者是沒有依據(jù)調過賬,但是沒有影響損益,如果有罰款,會計需要承擔嗎?
債務人以長期股權投資清償債務的,所清償債務賬面價值與轉讓長期股權投資賬面價值的差額,到底是應計入投資收益還是其他收益呢,今年課程里講的是計入其他收益,題庫里的題為啥是投資收益呢,到底應該是哪個呢
老師好,匯算時提示24年有個2千多的罰款,要納稅調增,可是24年我們沒有接到有什么罰款的通知啊,電子稅務局也沒有文書。這是啥罰款呢?
老師,如果公司利潤做到股東分紅,也提取了盈余公積。還做了以前年度損益調整。未分配利潤的期末數(shù)應該怎么計算?
老師您好,企業(yè)的長期待攤費用如果不能使以后會計期間受益的,應將其攤余價值全部轉入當期損益。這句話對嗎,該怎么理解
老師,即征即退的增值稅是稅收返還嗎?區(qū)分政府補貼
微信掃碼加老師開通會員