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當(dāng)月購(gòu)入材料不含稅100萬(wàn),未開票,倉(cāng)庫(kù)入庫(kù),賬務(wù)已作暫估入庫(kù),當(dāng)月生產(chǎn)領(lǐng)用60萬(wàn),下個(gè)月來(lái)發(fā)票沖銷暫估100萬(wàn),倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)重新入賬110萬(wàn)。上個(gè)月生產(chǎn)領(lǐng)用60萬(wàn)還做調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?

2022-06-02 15:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-02 15:54

您好!你這個(gè)也可以紅字沖減,然后再按實(shí)際的入賬。

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快賬用戶9709 追問(wèn) 2022-06-02 15:56

沖銷暫估就是紅字沖減?

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齊紅老師 解答 2022-06-02 16:01

你好!是的。就是紅字沖減

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快賬用戶9709 追問(wèn) 2022-06-02 16:54

上個(gè)月領(lǐng)用材料60萬(wàn),金額還作調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2022-06-02 16:59

你好!也是一樣,紅字沖減,然后按正確的金額入

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快賬用戶9709 追問(wèn) 2022-06-02 17:07

領(lǐng)用原材料,沖減60萬(wàn)后,按多少金額再領(lǐng)用?上個(gè)月都結(jié)賬了,

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齊紅老師 解答 2022-06-02 17:15

你好!你實(shí)際這個(gè)材料領(lǐng)用了多少,就結(jié)轉(zhuǎn)多少

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快賬用戶9709 追問(wèn) 2022-06-02 17:16

60萬(wàn)是上個(gè)月領(lǐng)用的,這個(gè)月還作調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-02 17:20

你好!是的。是應(yīng)該調(diào)整

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快賬用戶9709 追問(wèn) 2022-06-02 17:24

對(duì)于上月生產(chǎn)領(lǐng)用60萬(wàn),具體怎么調(diào)整?說(shuō)具體一點(diǎn)吧。

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齊紅老師 解答 2022-06-02 17:27

你好!說(shuō)了啊。紅字沖減上月領(lǐng)用的金額,然后按正確的金額重新做一次分錄。 你是不知道分錄還是不知道金額?分錄就是跟你上個(gè)月一樣,只是金額先寫負(fù)數(shù),然后按正確的寫正數(shù)

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快賬用戶9709 追問(wèn) 2022-06-02 17:27

上個(gè)月領(lǐng)用的60萬(wàn)是根據(jù)領(lǐng)料單,本月如何調(diào)整?不可能再做領(lǐng)料單,因?yàn)樯显骂I(lǐng)料數(shù)量是對(duì)的,你說(shuō)金額需要在本月調(diào)整,根據(jù)什么調(diào)整呢?

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齊紅老師 解答 2022-06-02 17:30

你好!是這樣,當(dāng)月生產(chǎn)領(lǐng)用60萬(wàn),下個(gè)月來(lái)發(fā)票沖銷暫估100萬(wàn),倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)重新入賬110萬(wàn)。 如果按比例來(lái)的話,你應(yīng)該是領(lǐng)了66萬(wàn),而不是60萬(wàn),當(dāng)然,如果你確認(rèn)你領(lǐng)用的這部分確實(shí)是60萬(wàn),就不用調(diào)整了

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快賬用戶9709 追問(wèn) 2022-06-02 17:37

這樣不太實(shí)際,我們公司庫(kù)存很多,現(xiàn)在要建賬,規(guī)范財(cái)務(wù)流程,實(shí)際工作中是怎么操作的?領(lǐng)用的60萬(wàn)本月不做調(diào)整可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-02 17:50

你好!可以是可以,只是上個(gè)月的賬就沒(méi)那么準(zhǔn)

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快賬用戶9709 追問(wèn) 2022-06-02 18:09

就算調(diào)整也是在本月調(diào)整,影響本月利潤(rùn),跟上月無(wú)關(guān)了。如果不調(diào),也是影響本月的材料金額,從而影響主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。但實(shí)際工作中,這批材料在上月一部分生產(chǎn)成產(chǎn)成品,10萬(wàn)的差額不能全調(diào),調(diào)多少,這個(gè)金額不好確定,這樣理解對(duì)嗎?你們實(shí)際工作中也是在下月調(diào)成本嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-02 20:49

您好!對(duì)的,是在這個(gè)月調(diào)整了。跟上月無(wú)關(guān)。

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您好!你這個(gè)也可以紅字沖減,然后再按實(shí)際的入賬。
2022-06-02
你好; 一起結(jié)轉(zhuǎn)哈 ; 如果你 全部支付了; 你可以暫估 另外30%部分的進(jìn)項(xiàng)稅在其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅掛著下?
2023-09-18
再補(bǔ)上一個(gè),借原材料暫估入庫(kù), 貸原材料90的
2025-02-12
1借原材料505 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅65.45 貸英航存款570.45
2023-04-13
同學(xué)你好 暫估的匯算清繳之前沒(méi)有發(fā)票調(diào)增就行了
2021-08-05
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