您好,這種情況按照增值稅可以減按1.5%。
老師,我就是想問一下把公司的場地轉(zhuǎn)租出去。有些作為那個待攤費用嗎?然后他待攤費用沖減,待攤費用不是負數(shù)了嗎?就是把房租轉(zhuǎn)租出去不是收到那個租金嗎?因為自己也是營業(yè)的。然后呢他也會給房租。所以我覺得是可以對沖房租的,但是他房租沒給然后他又收到租金了,先進入待攤費用。待攤費用不可以是負數(shù)的吧。比如說我們房租15萬,轉(zhuǎn)租一部分租金5萬,就5萬不能對沖嗎?相當于房租10萬
老師,你好,請教一下,我們公司租的廠房,分租了部分出去,我們開了專票,請問下,怎么做賬?這個收到的租金還是交給了出租方的,因為出租方給我們開了發(fā)票,我們分租部分出去,對方也要我們開票,我們開了,但這個賬應(yīng)該不是其他業(yè)務(wù)收入吧,因為這個租金,我們還是給了出租方,等于是把收到的發(fā)票,開了部分給別人
請問老師,我單位大部分都是不動產(chǎn)的出租業(yè)務(wù),并且這部分不動產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)都不是我單位的,而是分散在集團公司下的各個子公司的房產(chǎn),但是由我單位統(tǒng)一出租管理,收入在我單位核算。請問老師,根據(jù)這個新政策,有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
請問老師,單位是做建筑的,因為沒什么業(yè)務(wù)現(xiàn)在就靠出租房子來取得收入,請問老師,房租出租給個人的這部分增值稅可以減按1.5%是嗎?
我們單位的土地是租賃政府的,按年交租金這樣子,然后在土地上建設(shè)了廠房和辦公建筑物用于經(jīng)營生產(chǎn),屬于制造業(yè),沒交過房產(chǎn)稅,老板認為我沒有房產(chǎn)證為啥要交房產(chǎn)稅,現(xiàn)在是我們廠房有一部分被租出去了,對方單位要求開租賃費發(fā)票,一旦開了租賃發(fā)票,稅務(wù)就應(yīng)該可以稽查出來,我們需要補繳房產(chǎn)稅,我想有啥政策文件能說服老板把這個房產(chǎn)稅給交了
快賬結(jié)轉(zhuǎn)的憑證在哪里
整理工廠資產(chǎn)是怎么整理
汽修廠,售后維修費用計入什么科目
如何完美避稅,個人所得稅可以用支付寶或微信及現(xiàn)金收嗎?
老師,公司營業(yè)執(zhí)照注銷,稅務(wù)方面該怎么操作
請問老師,公司什么情況下交殘疾人保障金
蚯蚓及蚯蚓糞購進再銷售稅率多少?有啥免稅政策?
開票開成這種可以用嗎,老師
老師自制的油罐花費20萬我是按固定資產(chǎn)做賬的,前期購買的材料直接用了,我直接借在建工程油罐貸工程物資,但是后面有制作油罐剩下的邊角料賣了怎么做賬
老師,分公司收到涉稅風(fēng)險提示,說可能存在少申報印花稅的風(fēng)險,但是分公司的合同印花稅當時是總公司申報了,這要寫個說明好點,還是說要去更正,也不知道怎么更正?
請老師發(fā)一個政策鏈接,謝謝
您好,財政部、稅務(wù)總局、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部日前聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于完善住房租賃有關(guān)稅收政策的公告》,規(guī)定:住房租賃企業(yè)中的增值稅一般納稅人向個人出租住房取得的全部出租收入,可以選擇適用簡易計稅方法,按照5%的征收率減按1.5%計算繳納增值稅,或適用一般計稅方法計算繳納增值稅。住房租賃企業(yè)中的增值稅小規(guī)模納稅人向個人出租住房,按照5%的征收率減按1.5%計算繳納增值稅。