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公司出售舊房已經(jīng)取得價(jià)款,200萬(wàn)元含稅存入銀行購(gòu)置原價(jià)為105.5萬(wàn)元,營(yíng)改增前增值稅案件已征收,5%的征收率計(jì)稅,此項(xiàng)業(yè)務(wù)不考慮應(yīng)交土地增值稅應(yīng)交城建稅教育費(fèi)附加在業(yè)務(wù)期一筆記上。
3.公司出售舊房屋一間(未轉(zhuǎn)為持有待售資產(chǎn)),取得價(jià)款500萬(wàn)元(含稅)存入銀行,購(gòu)置原價(jià)為185萬(wàn)元(“營(yíng)改增”前),增值稅按簡(jiǎn)易征收5%的征收率計(jì)稅(此業(yè)務(wù)不考慮應(yīng)交土地增值稅,應(yīng)交城建稅、教育費(fèi)附加在業(yè)務(wù)7一并計(jì)算)。 4.公司出售一項(xiàng)商標(biāo)權(quán),取得價(jià)款53萬(wàn)元存人銀行,其中收人50萬(wàn)元,增值稅3萬(wàn)元。該商標(biāo)權(quán)賬面金額70萬(wàn)元,已計(jì)攤銷30萬(wàn)元,未計(jì)提過減值準(zhǔn)備。城建稅稅率為7%,教育費(fèi)附加征收率5%(含地方教育費(fèi)附加2%)。出售的商標(biāo)權(quán)已辦妥相關(guān)手續(xù)。 5.公司本年度應(yīng)納房產(chǎn)稅的余值為500萬(wàn)元,按1.2%房產(chǎn)稅稅率計(jì)算應(yīng)交納的房產(chǎn)稅為6萬(wàn)元;本年應(yīng)納車船稅9000元。結(jié)轉(zhuǎn)公司本期應(yīng)納的房產(chǎn)稅和車船稅。 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
6.以存款69000元交納上述應(yīng)交的房產(chǎn)稅和車船稅。 7.公司本月主營(yíng)業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅為30萬(wàn)元,消費(fèi)稅10萬(wàn)元;租賃業(yè)務(wù)、非工業(yè)性務(wù)務(wù)等應(yīng)納增值稅3萬(wàn)元;出售不動(dòng)產(chǎn)應(yīng)納增值稅15萬(wàn)元。城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%,教育費(fèi)附加征收率5%(含地方教育費(fèi)附加2%)。計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)公司本月的城市維護(hù)建設(shè)稅和應(yīng)交教育費(fèi)附加。 8.公司以存款交納上述應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅、應(yīng)交教育費(fèi)附加。 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
公司本月主營(yíng)業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅為30萬(wàn)元,消費(fèi)稅10萬(wàn)元租賃業(yè)務(wù)、非工業(yè)性務(wù)務(wù)等應(yīng)納增值稅3萬(wàn)元;出售不動(dòng)產(chǎn)應(yīng)納增值稅15萬(wàn)元。城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%,教育費(fèi)附加征收率5%(含地方教育費(fèi)附加2%)。計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)公司本月的城市維護(hù)建設(shè)稅和應(yīng)交教育費(fèi)附加。
2.公司以存款購(gòu)買印花稅票1200元3.公司出售舊房一間,取得價(jià)款200萬(wàn)元(含稅)存人銀行,購(gòu)置原價(jià)為105.5萬(wàn)元(“營(yíng)改增”前),增值稅按簡(jiǎn)易征收5%的征率計(jì)稅(此項(xiàng)業(yè)務(wù)不考慮應(yīng)交土地增值稅應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加在業(yè)務(wù)了一并計(jì)算)4.公司出售一項(xiàng)商標(biāo)權(quán),取得價(jià)款371000元存入銀行,其中收35萬(wàn)元,增值稅a21000元。該商標(biāo)權(quán)賬面金額50萬(wàn)元,已計(jì)20萬(wàn)元,未計(jì)提過減值準(zhǔn)備。城建稅率7%,教育費(fèi)附加征收率5%(含地方教育費(fèi)附加2%出售的商標(biāo)權(quán)已辦妥相關(guān)手線5.公司本年度應(yīng)納房產(chǎn)稅的余值為50萬(wàn)元,按1.2%房產(chǎn)稅稅率計(jì)算應(yīng)繳納的房產(chǎn)稅為6000元;本年應(yīng)納車船稅5000元,結(jié)轉(zhuǎn)公司本期應(yīng)納的房產(chǎn)稅和車船稅6.以存款11000元繳納上述應(yīng)繳的房產(chǎn)稅和車船使用稅7.公司本月主營(yíng)業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅為20萬(wàn)元,消費(fèi)稅10萬(wàn)元;租業(yè)務(wù)。非工業(yè)性勞務(wù)等應(yīng)納增值稅2萬(wàn)元出售不動(dòng)產(chǎn)應(yīng)納增值稅45000元。城市護(hù)建設(shè)稅稅率7%,教育工費(fèi)附加征收率5%(含地方教育費(fèi)附加2%)。計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)公司本月的城市維護(hù)建設(shè)稅和應(yīng)交計(jì)教育費(fèi)附加。8.公司以存款繳納上述應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)
建筑工程行業(yè),工程車買的保險(xiǎn),入什么科目?
老師,收到貨未收到未收到發(fā)票,未付款怎么入帳
工會(huì)給全體會(huì)員發(fā)放春節(jié)慰問品入什么科目?
以前會(huì)計(jì)入賬入實(shí)收資本,但沒有投資款怎么調(diào)整實(shí)收資本分錄怎么寫
為什么匯算清繳上年度銷售費(fèi)用100,這個(gè)年度銷售費(fèi)用1萬(wàn)多會(huì)提出警示
老師您好,請(qǐng)問一下我們減資減掉一個(gè)股東,股東是認(rèn)繳,現(xiàn)在所有者權(quán)益是正數(shù),要把他的百分之二十分給他,是什么時(shí)候分什么時(shí)候代繳個(gè)稅嗎?公司和個(gè)人都還需要交印花稅嗎?
你好老師,民辦非企業(yè),發(fā)現(xiàn)23年的工資計(jì)提多了,現(xiàn)在要沖回,請(qǐng)問要怎么處理呢?
老師您好,我們公司跟抖音簽了合同,收入給抖音開的直播費(fèi),想問下充值打賞這塊問題,運(yùn)營(yíng)給抖音沖錢購(gòu)買抖音幣,抖音給我們公司開票,主播打賞的錢從公司直接轉(zhuǎn)給主播,主播不開票可以嗎
老師您好 車間設(shè)備計(jì)提折舊是計(jì)什么費(fèi)用?謝謝
老師,老板剛成立一家專門運(yùn)輸混泥土水泥的運(yùn)輸公司,購(gòu)入了10輛二手運(yùn)輸車取得的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,然后購(gòu)買了車輛保險(xiǎn)還有司機(jī)的責(zé)任險(xiǎn),取得的專票。還有購(gòu)入了好多的畜電池輪胎,像這些專票都可以抵扣增值稅嗎?然后像保險(xiǎn)和柴油都分類計(jì)入營(yíng)業(yè)成本嗎?輪胎電池呢?直接計(jì)入營(yíng)業(yè)成本還是計(jì)入庫(kù)存?還有取得一些維修費(fèi)的普票,是計(jì)入營(yíng)業(yè)成本還是計(jì)入費(fèi)用?