同學(xué)你好 1.收到受托加工材料物資時(shí): 可不作會(huì)計(jì)處理,但對(duì)收到的受托加工物資要在備查簿中進(jìn)行登記,記錄其收到、投入加工等材料增減。 2.將受托的材料發(fā)到生產(chǎn)車間加工后,將人工、輔助材料等記: 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費(fèi)用等 3.加工完成入庫(kù)時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)本批加工成本 借:庫(kù)存商品—受托加工產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本 4.將加工完成的產(chǎn)品交付,并開(kāi)出發(fā)票時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅金——應(yīng)交消費(fèi)稅(如果涉及消費(fèi)稅的,要代扣代繳消費(fèi)稅) 5.在備查簿上登記受托加工材料物資收付情況,并結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品: 借:營(yíng)業(yè)成本或其他業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品——受托加工產(chǎn)品 委托加工的賬務(wù)處理 1.轉(zhuǎn)材料到加工單位 借:委托加工物資 貸:原材料 2.計(jì)算支付加工費(fèi) 借:委托加工物資 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅(如果加工收回后用于連續(xù)生產(chǎn)) 貸:應(yīng)付賬款 3.收回加工完成產(chǎn)品 借:庫(kù)存商品 貸:委托加工物資(包括材料及加工費(fèi)) 注: ①凡屬于加工物資收回后直接用于銷售的,其所負(fù)擔(dān)的消費(fèi)稅計(jì)入加工物資成本。 ②凡屬于加工物資收回后用于連續(xù)生產(chǎn)的,其所付的消費(fèi)稅先計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅”科目的借方,按規(guī)定用以抵扣加工的消費(fèi)品銷售后所負(fù)擔(dān)的消費(fèi)稅。
你好!想咨詢一下,我們沒(méi)有工廠,全都是委托加工的,原料是對(duì)方加工廠的原料,包材是我們直接發(fā)過(guò)去的,按我們的要求加工成成品后直接幫我們發(fā)給客戶,他們開(kāi)票給我們的是他們的原料票,但又不肯開(kāi)加工費(fèi),這個(gè)可以嗎?她說(shuō)加工費(fèi)已含在原料里了 委托加工的沒(méi)加工費(fèi)合理嗎?
請(qǐng)問(wèn)我公司是一般納稅人,我們自己沒(méi)有工廠,我們購(gòu)買原材料,委托加工廠幫我們生產(chǎn),但有時(shí)我們也會(huì)手工幫客戶加工一些少量的東西,總共加工費(fèi)最多不超過(guò)一萬(wàn)這樣,客戶要求開(kāi)加工費(fèi)發(fā)票,我司能開(kāi)加工費(fèi)嗎?
老師外賬上的操作是我們自己買材料發(fā)外加工,制成成品后工廠幫我們發(fā)給客戶,賬上倉(cāng)庫(kù)只有原材料沒(méi)有成品的,這合理嗎?委托加工性質(zhì)是商貿(mào)還是制造業(yè)?
客戶提供材料委托我們公司加工,但是我們公司沒(méi)有廠房車間工人,做不了這個(gè)業(yè)務(wù)。我們可不可以以找另一家加工廠來(lái)加工這批材料,然后取得加工費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)票再給客戶開(kāi)加工費(fèi)銷項(xiàng),這樣可以操作不?
請(qǐng)問(wèn)我公司即是委托加工方又是受托加工方的賬務(wù)處理(算是中間商吧,客戶來(lái)料給我們,我們自己沒(méi)有工廠,又把客戶的料發(fā)給工廠加工生產(chǎn))
老師,員工差旅費(fèi)行程單 列有增值稅稅額,能直接抵扣吧?
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本按主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入 80% 結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)庫(kù)存不足成了負(fù)數(shù)
火炬統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)里是在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表更正前填完提交的,利潤(rùn)總額有變動(dòng),但是沒(méi)有聯(lián)系管理員把火炬統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)提交的年報(bào)打回重填,這種情況報(bào)送的火炬系統(tǒng)里利潤(rùn)總額跟匯算清繳申報(bào)表利潤(rùn)總額不一致,會(huì)影響高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審嗎老師
老師,請(qǐng)問(wèn)下,本期的未分配利潤(rùn)=上期的未分配利潤(rùn)+本期的凈利潤(rùn)??
請(qǐng)問(wèn),取得免稅自產(chǎn)自銷發(fā)票,是可以按9個(gè)點(diǎn)抵扣進(jìn)項(xiàng)是吧
內(nèi)賬,8備用金用超支了1000元,已經(jīng)報(bào)完賬了8月先記賬了借管理費(fèi)用1000,貸其他應(yīng)收款—其他1000。9月份才補(bǔ)這超支的1000元,可以直接記借其他應(yīng)收款—其他1000,貸銀行存款1000元嗎
老師,我想問(wèn)一下,作廢當(dāng)月的普票咋操作 ,不是紅沖,現(xiàn)在我想作廢之前8.1號(hào)開(kāi)的電子普票,不是紅沖,是直接作廢,順便問(wèn)一下,現(xiàn)在電子普票是不是不能直接作廢,只能紅沖,是不是不像以前那樣紙質(zhì)發(fā)票可以依據(jù)實(shí)際情況選 擇紅沖或者作廢,現(xiàn)在電子發(fā)票是不是一律只能紅沖,不能作廢
沒(méi)有發(fā)票,可以憑回單計(jì)入勞務(wù)費(fèi)嗎
老師,我們?cè)谲囬g里建了辦公室,1、這個(gè)費(fèi)用是否應(yīng)該開(kāi)建筑發(fā)票,2、費(fèi)用共7萬(wàn),他們的額度不夠了,先只開(kāi)5萬(wàn),那數(shù)量里應(yīng)該開(kāi)多少
為什么代理記賬公司招聘信息上都要寫一定要有代理記賬經(jīng)驗(yàn)的呢?