你好 管理費用辦公費
按增值稅有關(guān)規(guī)定,初次購買增值稅稅控系專用設(shè)備支付的費用以及繳納的技術(shù)維護費應(yīng)在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵扣,按規(guī)定抵扣17路什么科目。
增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備 按規(guī)定抵減增稅應(yīng)納稅額時 借應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅減免稅額 貸管理費用 請問為什么要貸管理費用
企業(yè)初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費用以及繳納的技術(shù)維護費允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減。企業(yè)發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備技術(shù)維護費,按實際支付的金額, 會計學(xué)堂勒老師的初級視頻講課,是既可以寫管理費,又可以寫固定資產(chǎn),做學(xué)堂的選擇題,我選了固定資產(chǎn)和管理費用,但答案是不能選固定資產(chǎn),小丸子老師講解是跟固定資產(chǎn)沒關(guān)系
企業(yè)發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備技術(shù)維護費按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,應(yīng)貸記的會計科目是()。
】增值稅一般納稅人初次購進增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和繳納的技術(shù)維護費用憑相關(guān)發(fā) 票可以全額抵減增值稅額,借記 “應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 (減免稅款) ” 老師,這個說的對嗎? 。
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教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎