同學(xué)你好,根據(jù)會(huì)計(jì)等式,資產(chǎn)等于負(fù)債和所有者權(quán)益,這個(gè)不存在調(diào),你是不是賬務(wù)處理有問(wèn)題?
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表月末資產(chǎn)不等于負(fù)債和所有者權(quán)益怎么查
老師你好,我是問(wèn)所有者權(quán)益合計(jì)這個(gè)數(shù)如何能大于所有者權(quán)益和負(fù)債的數(shù)
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)和負(fù)債所有者權(quán)益合計(jì)不想等如何查找
老師好,問(wèn)一下,資產(chǎn)小于負(fù)債和所有者權(quán)益了,如何調(diào)
你好老師!我一下資產(chǎn)負(fù)債表里的所有者權(quán)益和歸屬于母公司所有者權(quán)益的關(guān)系???
老師你好,我想問(wèn)下就是房租這塊由前面的預(yù)付賬款現(xiàn)在把這個(gè)房租按時(shí)間分成短期租賃和使用權(quán)資產(chǎn),這個(gè)使用權(quán)資產(chǎn)也沒(méi)涉及過(guò),有沒(méi)有簡(jiǎn)便的方式幫我理順一下這個(gè)邏輯,及所需要用到的一些科目,我們審計(jì)這邊做了測(cè)算表
在稅務(wù)上,差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)給有什么要求
老師,股東入股 一定要本人的卡轉(zhuǎn)入嗎? 如果讓他老婆的卡轉(zhuǎn)入股本金或者他弟弟的卡轉(zhuǎn)入股本金算不算 還是只能算往來(lái)款(因?yàn)榉ㄈ说目ǜ鷦e人在打官司,卡凍結(jié)了)
1 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)未分配利潤(rùn) 本年利潤(rùn)相關(guān)會(huì)計(jì)科目有哪些 2 未分配利潤(rùn) 本年利潤(rùn)在借方表示虧損還是盈利,怎么理解的解釋一下
老師,請(qǐng)問(wèn)一下賣(mài)手機(jī)的公司,客戶(hù)只提供名字,身份證號(hào)碼不提供,可以直接開(kāi)名字嗎
去年開(kāi)重了一張發(fā)票,今年紅沖,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,直接借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),可以嗎
老師,在嗎,我想請(qǐng)問(wèn)一下,電子稅務(wù)局里面的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)和賬里面的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,之前的需要調(diào)成一樣的嗎?
小規(guī)模公司。上一個(gè)季度做了一個(gè)無(wú)票收入借現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。但是今天了解到小規(guī)模公司也要記應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅這個(gè)科目。所以我上個(gè)季度做的這個(gè)分錄是錯(cuò)的,那么10月份這個(gè)季度要不要把上個(gè)季度的憑證沖銷(xiāo)掉?重新記一個(gè)借現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅的分錄呢。
你好 我問(wèn)下居家養(yǎng)老服務(wù)中心開(kāi)給政府的發(fā)票 餐費(fèi)補(bǔ)貼 助餐點(diǎn)基礎(chǔ)補(bǔ)貼 是征稅的還是不征稅
老師,受益人備案,這個(gè)怎么填,我們公司是兩個(gè)公司投資的,一個(gè)比例是51%一個(gè)是49%
這是入期初余額,報(bào)表是平的,期初不平,差的是管理費(fèi)用9600未結(jié)轉(zhuǎn)損益,這個(gè)在資產(chǎn)負(fù)債表的哪個(gè)地方調(diào)整金額,
同學(xué)你好,管理費(fèi)用最終月底轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),本年利潤(rùn)最終轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),所以說(shuō)你要在報(bào)表未分配利潤(rùn)中添加該數(shù)據(jù),保持平衡。
只需要在未分配利潤(rùn)中添加這個(gè)數(shù)就可以了?
期初余額平了,但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額左邊比右邊合計(jì)少了9600
同學(xué),你到底是期初不平還是期末不平?你剛剛不是說(shuō)期初相差9600嗎?期初補(bǔ)平了之后,本期怎么可能又相差?那你這9600到底是本期的還是上期的?
這邊調(diào)完,那邊差哈, 這是上期的金額,
如果不調(diào)的話,就是報(bào)表平,期初差9600
首先你把本期的任何收入支出都不要列進(jìn)去,你把上期的資產(chǎn)負(fù)債表看到底平不平,上期如果相差9600的話,你把這9600填到未分配利潤(rùn)期末數(shù),把上期平了之后,你再來(lái)看,把本期的試算平衡表或者科目匯總表拿進(jìn)來(lái),再來(lái)核對(duì),9600如果不是本期的發(fā)生額的話,那跟上期是沒(méi)有任何關(guān)系的,你本期的賬務(wù)處理就有問(wèn)題。
老師,本期還沒(méi)做任何憑證,只是把期初余額錄平了,但是報(bào)表左右差出來(lái)9600,能否做個(gè)分錄調(diào)平報(bào)表,如何做
同學(xué)你好,你本期沒(méi)有做任何憑證,你把9600塊錢(qián)加到未分配利潤(rùn),你這個(gè)報(bào)表不就平了嗎?你以這個(gè)報(bào)表為準(zhǔn),然后再開(kāi)始登記憑證,你下一期,比如說(shuō)你做2022年的第一期,你100%是會(huì)平的。
做了一筆本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn),都平了
好的 同學(xué) 平衡了就好
只要期初平了,然后做一筆分錄就都平了,謝謝老師!
不客氣 祝你工作順利 如果老師的答復(fù)有幫助到您 麻煩結(jié)束該提問(wèn)后給老師一個(gè)評(píng)價(jià)