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Q

1.以銀行存款支付產(chǎn)品展覽費用2000元,增值稅率6%,增值稅120元;電視臺廣告費30000元,增值稅率6%,增值稅1800元。2.計提本月短期借款利息2900元,長期借款利息9500元(其中:應(yīng)計入在建工程3000元)。3.以銀行存款捐贈“希望工程”50000元。4.以銀行存款購買印花稅票1200元。5.從銀行提取現(xiàn)金支付離退休人員工資8800元,離退休人員醫(yī)藥費300元。6.以銀行存款訂閱下年度報刊雜志費4800元,增值稅率9%,增值稅432元。7.以現(xiàn)金支付職工生活困難補助費3000元。8.以現(xiàn)金購買零星辦公用品800,增值稅率13%,增值稅104元。9.以銀行存款支付各項稅收罰款及滯納金4600元;10.以銀行存款支付銀行承兌匯票手續(xù)費300元。11.以銀行存款支付車間勞動保護費1100元。12.以現(xiàn)金支付職工防暑降溫費6000元。13.以銀行存款支付下年度廠部固定資產(chǎn)財產(chǎn)保險費4600元,生產(chǎn)設(shè)備保險費5300元。14.以銀行存款繳納本月增值稅6000元,上月增值稅8000元。

2022-06-01 10:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-06-01 11:24

你好題目要求做什么

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快賬用戶i459 追問 2022-06-01 11:28

15.以銀行存款支付經(jīng)營租入廠部用房的改良工程支出20000元,該用房租期2年。16.計提本月固定資產(chǎn)折舊8900元。其中:車間用固定資產(chǎn)折舊6900元,行政管理部門用固定資產(chǎn)折舊2000元。17.計提本月壞賬準備300元,存貨跌價準備4000元,固定資產(chǎn)減值準備6000元。18.以銀行存款支付甲公司違反合同的違約金2000元。19.攤銷本月負擔的車間固定資產(chǎn)修理費1900元。20.以銀行存款支付專設(shè)銷售機構(gòu)人員的工資15000元。1.根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄;2.計算企業(yè)當月的管理費用、銷售費用、財務(wù)費用。

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齊紅老師 解答 2022-06-01 11:52

1借銷售費用30000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額1800 貸銀行存款31800

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齊紅老師 解答 2022-06-01 11:53

2.借財務(wù)費用9400 在建工程3000 貸應(yīng)付利息12400

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齊紅老師 解答 2022-06-01 11:53

3借營業(yè)外支出50000 貸銀行存款50000

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齊紅老師 解答 2022-06-01 11:55

4借管理費用1200 貸銀行存款1200

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齊紅老師 解答 2022-06-01 11:55

5借應(yīng)付職工薪酬9100 貸銀行存款9100

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齊紅老師 解答 2022-06-01 12:01

6借預(yù)付賬款4800 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額432 貸銀行存款5232

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齊紅老師 解答 2022-06-01 12:02

7借管理費用800 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額104 貸庫存現(xiàn)金904

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齊紅老師 解答 2022-06-01 12:03

9借營業(yè)外支出4600 貸銀行存款4600

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齊紅老師 解答 2022-06-01 12:04

10借財務(wù)費用300 貸銀行存款300

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齊紅老師 解答 2022-06-01 12:04

11借制造費用1100 貸銀行存款1100

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齊紅老師 解答 2022-06-01 12:05

12借管理費用6000 貸庫存現(xiàn)金6000

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-01 12:06

13借管理費用4600 制造費用5300 貸銀行存款9900

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齊紅老師 解答 2022-06-01 12:07

14借應(yīng)交稅費未交增值稅8000 -應(yīng)交增值稅(已交增值稅)6000 貸銀行存款14000

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你好題目要求做什么
2022-06-01
同學你好 需要做分錄嗎
2022-11-21
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-11-21
同學你好 1、借:銷售費用2000%2B30000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)120%2B1800 貸:銀行存款 2、借:財務(wù)費用2900%2B9500-3000 在建工程3000 貸:應(yīng)付利息 3、借:營業(yè)外支出50000 貸:銀行存款50000 4、借:稅金及附加1200 貸:銀行存款1200 5、借:庫存現(xiàn)金8800%2B300 貸:銀行存款9100 借:應(yīng)付職工薪酬9100 貸:銀行存款9100 6、借:待攤費用4800 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)432 貸:銀行存款4800%2B432 7、借:管理費用3000 貸:庫存現(xiàn)金3000 8、借:辦公費用800 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)104 貸:銀行存款904
2022-11-21
同學你好 要做分錄嗎
2022-11-21
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