同學 可以的。 最晚到次年的4-30號收齊單證。
生產制造業(yè) 出口 如果進項不夠 是否當月只在賬上計提出口退稅金額 先不做申報可以么? 最長可以延期多久申報出口退稅?
當進項不夠時,出口退稅可以延期申報嗎?最長的延期是什么時候
出口生產制造業(yè),進項不足,留底稅額不能及時退稅。1.退稅有最晚申報時間么?現(xiàn)在23年5月的還沒退完。2.如果退稅金額1000留底稅額600,那當月退稅金額是400么?還是0?剩余未退稅額是1000的話是否要繳納增值稅?這部分下個月有進項后還可以再退么?
請問如果當月進項大于銷項產生留抵,企業(yè)還去申報出口免抵退,最后會不會產生實際退稅額,如果不想退可以嗎
本月剛接手生產型出口企業(yè)財務業(yè)務,目前存在以下疑問:1.為了盡快完成納稅申報,出口額按照出口的制式發(fā)票進行核算,匯率按照10月1日當天的匯率,沒有內銷,是否可以按照折算的金額直接填免抵退銷售額?2.退稅是否需要每月申報一次,退稅申報期限最晚可以截止到什么時間?
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試驗隊入住酒店發(fā)票怎樣開具?是一間一間的開票還是匯總一起開票,然后后面附加清單明細加公章?
老師,公司租的配送車輛又轉租出去。外賬上不提現(xiàn)這個業(yè)務,內賬上收到承租方打來的租車費,是計入其他業(yè)務收入嗎?
食品制造工廠每天能算出成本盈虧嗎?
老師,煙酒的發(fā)票能當費用票嗎?
老師 收入這一章,比如預估客戶退500件,實際發(fā)生時只退400件,客戶少退了,代表賣的多,要多交增值稅(銷項稅),在借方又代表一般納稅人可以抵扣,少交稅。那么貸方的銀行存款里面除了包含當期退的貨款還有多花的銷項稅稅,這樣理解對嗎?
老師,收到稅務局的個稅手續(xù)費返還款,比如,個稅手續(xù)費返還192元。是做,借銀行存款192,貸營業(yè)外收入181.13,貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅10.87。是這樣做嗎?增值稅稅率按照6%來計算
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老師,公司的材料成本發(fā)票大多是個體戶,可不可以簽一個總合同,以與收款的那個簽,合同約定他不能及時供貨由他去找供應商,然后給我們開發(fā)票,資金的話,喊開票方出委托
如果前期進項不夠,賬上正常做賬正常計提出口退稅金額。只是不做稅務申報,這樣操作沒問題么?等到明年4月底前我一次申報出口退稅也可以么?
同學 那你單證不齊的情況下也是需要0申報的,不是不需要申報。 可以明年一次性申報 沒問題,如果有業(yè)務 你這退稅延遲了,為什么要這么做呢?
現(xiàn)在進項很少 抵內銷的部分都不夠?,F(xiàn)在銷售的貨物已報關。材料都齊了,就差財務出口退稅申報了,進項扣了內銷就沒有剩余了。怎么處理合適? 出口退稅必須申報么? x新成立廠子上個月第一次報退稅,這個月進項不足不清楚怎么處理正確。
同學 你目前進項不足以退稅的情況下,可以零申報。
有報關單零申報也不會有影響吧?賬務處理還是正常計提出來退稅金額么?
同學 有報關單0申報是沒問題的,這部分沒必要計提出來。 增值稅申報表上是不體現(xiàn)這個退稅額的,你計提了反而賬務和增值稅申報表對不上。
零申報怎么申報?第一次操作。是否出口貨物錄入里不做信息錄入?
同學 對的 0申報,填寫留抵稅額,其他是自動生成的。 你是在系統(tǒng)申報的還是在網頁申報的?
在電子稅務局,網頁填報的。如果零申報,截圖中出口貨物填報表里,星號的都要填寫么?
同學 你現(xiàn)在這一步是明細數(shù)據(jù)采集,整個情況下都不需要填。進入下一步匯總表。
信息采集不填不能申報吧?那我現(xiàn)在需要提交截圖中哪一個表?第一次申報不太清楚
同學 你們是外貿企業(yè)還是生產企業(yè)。 生產企業(yè)的話, 電子稅務局-我要辦稅-出口退稅管理-出口退(免)稅申報 直接從確認匯總表開始