同學(xué)你好,如下 甲=(2000-800)*0.7*0.2=168 乙=(2000-800)*0.2=240 丙=(2000-800)*0.2=240
中國(guó)居民劉某月工資16000元,三險(xiǎn)一金2500元,子女教育贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除3000元,另外三月份從甲公司獲得勞務(wù)報(bào)酬3000元,從乙雜志社獲得稿酬收入2000元,6月份從丙公司取得勞務(wù)報(bào)酬30000元,從丁公司獲取特許權(quán)使用費(fèi)收入2000元,這四項(xiàng)所得已預(yù)扣個(gè)人所得稅10280元,要求:為劉某進(jìn)行匯算清繳?
王先生在某企業(yè)任職,2019年1月~12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入15000元,無(wú)免稅收入;每月繳納三險(xiǎn)一金2000元,從1月份開(kāi)始每月享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除共計(jì)為2000元,無(wú)其他扣除。另外,2019年5月取得勞務(wù)報(bào)酬收入4000元,稿酬收入3000元,6月取得勞務(wù)報(bào)酬收入30000元,特許權(quán)使用費(fèi)收入3000元。 要求計(jì)算: (1)王先生各月應(yīng)預(yù)扣繳的工資薪金個(gè)人所得稅 (2)5、6月勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)應(yīng)預(yù)扣繳所得稅 (3)綜合所得年度應(yīng)納個(gè)人所得稅 (4)年底匯算清繳的補(bǔ)(退)稅額
李某在甲企業(yè)任職,2019年1月-12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入16000元,無(wú)免稅收入,2019年已預(yù)繳工資薪金所得個(gè)人所得稅4080元;每月繳納三險(xiǎn)一金2500元,從1月份開(kāi)始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除共計(jì)為3000元,無(wú)其他扣除。另外,2019年3月取得勞務(wù)報(bào)酬收入30000元,稿酬收人2000元,6月取得特許權(quán)便用費(fèi)收入2000元。要求:(i)計(jì)算李某勞務(wù)報(bào)酬、稿酬和特許權(quán)使用費(fèi)收入應(yīng)預(yù)繳的個(gè)人所得稅(2)計(jì)算2019年李某綜合所得匯算清繳后應(yīng)納或應(yīng)退的個(gè)人所得稅
4、資料:李某在甲企業(yè)任職,2019年1月-12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入16000元,無(wú)免稅收入,2019 年已預(yù)繳工資薪金所得個(gè)人所得稅4080元;每月繳納三險(xiǎn)一金2500元,從1月份開(kāi)始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除共計(jì)為3000元,無(wú)其他扣除。另外,2019年3月取得勞務(wù)報(bào)酬收入30000元,稿酬收入2000元,6月取得特許權(quán)使用費(fèi)收入2000元。 要求:(1)計(jì)算李某勞務(wù)報(bào)酬、稿酬和特許權(quán)使用費(fèi)收入應(yīng)預(yù)繳的個(gè)人所得稅(2)計(jì)算2019年李某綜合所得匯算清繳后應(yīng)納或應(yīng)退的個(gè)人所得稅。
甲某稿酬50000元、乙某勞務(wù)報(bào)酬50000元、丙某特許權(quán)使用費(fèi)50000元,各計(jì)算預(yù)繳個(gè)人所得稅金額。
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬(wàn),今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷了,借管理費(fèi)1萬(wàn),貸銀行存款1萬(wàn),現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對(duì)嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開(kāi)票開(kāi)化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒(méi)報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問(wèn)一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫(xiě)
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師