你好,所得稅匯算清繳退所得稅 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
匯算清繳后補(bǔ)繳去年的企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄如何填寫?沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目
退回的21年企業(yè)所得稅匯算清繳如何填寫會(huì)計(jì)分錄?需要調(diào)整以前年度損益調(diào)整嗎?
所得稅匯算清繳退所得稅如何處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做?沒(méi)有以前年度損益調(diào)整
收到退回的匯算清繳所得稅怎么賬務(wù)處理,小企業(yè)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整,企業(yè)所得稅匯算清繳退稅怎么寫分錄
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問(wèn)題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒(méi)有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問(wèn)一下上個(gè)月我開了680元的發(fā)票,他們又說(shuō)要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對(duì)方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法
所得稅費(fèi)用貸方嗎?不是借方紅字嗎?
你好,這個(gè)分錄沒(méi)有涉及所得稅費(fèi)用啊 你所指的?所得稅費(fèi)用,指的是哪個(gè)科目呢?
不是,我剛才說(shuō)的是應(yīng)交稅費(fèi)是貸方還是借方紅字,
你好,第一筆分錄,應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 是貸方正數(shù) 當(dāng)然也可以是借方負(fù)數(shù)?