 
                            你好,同學,這個題目應(yīng)該選擇的是AB
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    下列各項中,增值稅一般納稅人不需要轉(zhuǎn)出進項稅額的有。 a自制成品用于職工福利 b自制產(chǎn)成品用于對外投資 c外購的原材料因管理不善發(fā)生非正常損失, D外購的生產(chǎn)用原材料改用于自建設(shè)備。
【多選題】甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,采用自營方式建造生產(chǎn)廠房,下列各項應(yīng)計入廠房建造成本的有( )。 A.工程領(lǐng)用生產(chǎn)用的原材料應(yīng)負擔的增值稅 B.工程達到預(yù)定可使用狀態(tài)前進行負荷聯(lián)合試車發(fā)生的試車費用 C.工程建設(shè)期間發(fā)生的工程物資盤虧凈損失 D.工程達到預(yù)定可使用狀態(tài)后,但尚未辦理竣工決算前發(fā)生的借款費用 E.工程因自然災(zāi)害造成的在建工程報廢凈損失
18.多選題下列支出中應(yīng)計入企業(yè)所建造廠房成本的有()。A建造過程中所占用土地使用權(quán)的攤銷B建造期間外幣一般借款產(chǎn)生的匯兌損益C建設(shè)期間發(fā)生的工程物資盤虧、報廢及毀損(非自然災(zāi)害導(dǎo)致),減去殘料價值以及保險公司、過失人等賠款后的凈損失D建造期間領(lǐng)用的原材料
2×16年2月1日,甲公司購入一臺需要安裝的生產(chǎn)用機器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為500000元,增值稅進項稅額為65000元,取得運費增值稅專用發(fā)票,其中運費2500元,增值稅225元,款項已通過銀行存款支付;安裝設(shè)備時,領(lǐng)用本公司原材料一批,價值30000元,購進該批原材料時支付的增值稅進項稅額為3900元;支付安裝工人工資4900A.該固定資產(chǎn)購入時形成可抵扣的進項稅額為65225元B.安裝固定資產(chǎn)領(lǐng)用原材料的進項稅額可以抵扣C.安裝固定資產(chǎn)領(lǐng)用原材料應(yīng)視同銷售處理D.固定資產(chǎn)的入賬成本為537400元
48、多選(6-4)(*)下列各項中,不應(yīng)計入固定資產(chǎn)成本的有()。(2分A購建生產(chǎn)線領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料的增值稅進項稅額B購買生產(chǎn)用機器設(shè)備支付的增值稅進項稅額C建設(shè)期間發(fā)生的工程物資盤虧、報廢及毀損的凈損失D購建廠房領(lǐng)用生產(chǎn)的原材料的成本
 
                老師,管道疏通和修復(fù)屬于現(xiàn)代服務(wù)還是建筑服務(wù)
一般納稅人取得專票,認證抵扣后,購買方把發(fā)票紅沖,銷售方做進項稅額轉(zhuǎn)出,請問下月申報的時候可以用其他的進項發(fā)票來抵減這個轉(zhuǎn)出的進項稅額嗎
老師跟著你做三月份的業(yè)務(wù)都是一筆一筆做的而且審核無誤,怎么科目余額表里的損益期末余額不為0而且本年利潤的余額也不一樣,所得稅費用也不一樣
老師好!被稽查補繳了歷年的薪金個稅,這個要怎么做賬?掛什么科目?謝謝
老師如果今年補發(fā)去年的工資和今年的工資有10萬左右,用什么辦法可以少交稅款呢
公司給員工發(fā)錢,備注工資,但是沒有申報個稅,那員工后面自己也要交稅嗎?
老師,這個現(xiàn)在沖銷怎么做憑證呢
我們公司不是進出口公司,但是供貨商名稱是帶進出口有限公司,給我們公司開進項票,對我們公司會有什么影響嗎
老師,就剩一張進項票,如果不留底是不是下月就開不成票了,如果留底是不是下月還能開票
請問一下,提供建筑服務(wù)。機器和人一起,給個公司干活,給了1200元,開票,寫項目名稱建筑服務(wù)建筑服務(wù)發(fā)生地寫山東省東營市東營區(qū),建筑項目名稱寫東營市工業(yè)和信息化局靈活,這樣寫可以嗎?