學(xué)員你好,答案選擇ABD
老師,請(qǐng)問一下,業(yè)務(wù)員集中報(bào)銷差旅費(fèi),取得一般納稅人開具的住宿費(fèi)增值稅專用發(fā)票注明金額2000元不含稅,取得小規(guī)模納稅人自開的住宿費(fèi)增值稅專用發(fā)票注明金額1000元,不含稅,報(bào)銷飛機(jī)票6540元,火車票3815元,其他車票700元,其中注明旅客身份信息的412元。求報(bào)銷住宿費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額報(bào)銷,國(guó)內(nèi)游客運(yùn)輸服務(wù)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用的金額。
2、以下表述中,不正確的是( ?。?。 A、金融商品轉(zhuǎn)讓不得開具增值稅專用發(fā)票 B、發(fā)生應(yīng)稅銷售行為適用免稅規(guī)定的,不得開具增值稅專用發(fā)票 C、納稅人兼營(yíng)不同稅率的項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)分別核算不同稅率項(xiàng)目的銷售額;未分別核算銷售額的,從高適用稅率 D、提供旅游服務(wù),選擇差額扣除的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)部分可以開具增值稅專用發(fā)票
根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,下列選項(xiàng)中不得作為增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣的情況, a購(gòu)買的存貨b并企業(yè)員工外出旅游c報(bào)銷客戶的飛機(jī)票d員工出差發(fā)生的住宿費(fèi)
差旅費(fèi)中可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的項(xiàng)目有哪些?a火車票b飛機(jī)票c餐票d住宿費(fèi)(取得增值稅專用發(fā)票)多選題
制造業(yè)廠區(qū)未投產(chǎn)自建廠房和辦公樓期間,發(fā)生的招待餐費(fèi),差旅住宿費(fèi),機(jī)票,火車票費(fèi)用,辦公房租費(fèi),裝修費(fèi)等,這些費(fèi)用開的專票,已經(jīng)做賬計(jì)入抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,可以用于抵扣投產(chǎn)以后產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅嗎?
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個(gè)月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對(duì)方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法