你好同學(xué),你可以這樣做的啊,這樣做是正確的。
未抵扣的專票:借:原材料/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款 等到下月抵扣了是不是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
老師,您好: 我想問下我們6月購(gòu)進(jìn)的存貨收到專票6月沒有認(rèn)證抵扣,以下賬務(wù)上的處理是對(duì)的嗎 6月:借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 7月抵扣:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額 待:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
當(dāng)月收到機(jī)票電子行程單,進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣,就到以后期間抵扣 借 銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 這樣可以嗎?
這月不打算抵扣 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 這月打算抵扣 進(jìn)項(xiàng)稅額 所以當(dāng)這月寫了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 借應(yīng)交稅費(fèi) 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額23 貸其他應(yīng)收 下月打算用了 下月是 借其他應(yīng)收 貸 應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額23 是這樣就行嗎?還有其他分錄需要做的嗎?
老師不是留抵退稅,是買固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額打,還有很多沒有認(rèn)證,借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 。這個(gè)待抵扣稅申請(qǐng)了退稅。請(qǐng)問是直接把待抵扣沖銷掉嗎?借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
老師,請(qǐng)問下2016年到2024年進(jìn)項(xiàng)專票以前沒有抵扣可以在2025年6月進(jìn)行抵扣嗎
老師,我今天問了一個(gè)文員工作。然后他說你有中級(jí),做文員不是有點(diǎn)大材小用了嗎,可是我連文員工作都不好找,要不要試下
計(jì)提、發(fā)放工資如何做分錄?
老師,附加稅是減半增收,計(jì)提的時(shí)候可以按減半德金額計(jì)提嗎
汽車銷售公司,客戶購(gòu)車貸款把款項(xiàng)轉(zhuǎn)到汽車銷售公司,出來車輛的貸款還有保險(xiǎn)和車購(gòu)稅,我公司把車款收下后,保險(xiǎn)和稅款可以直接支取嗎?
老師 我新接手一個(gè)公司 帳很亂 我從19年開始按銀行流水做 第二筆有一筆別的公司轉(zhuǎn)250萬,當(dāng)天又給另外一個(gè)公司轉(zhuǎn)249.2萬,沒有票 這筆帳怎樣做啊 麻煩您了
老師,9號(hào)就是今天離職,每月工資5000,這個(gè)月應(yīng)該開多少錢,1號(hào)是周日,是不是也應(yīng)該算在內(nèi),用5000/30*9=1500
稅款計(jì)算點(diǎn)了,沒有扣除5000那個(gè)
養(yǎng)殖業(yè)開票需要啥,免稅嗎
本月15號(hào)申報(bào)建筑服務(wù)預(yù)交增值稅,但是上月末沒有計(jì)提,請(qǐng)問本月如何做平帳