按應(yīng)發(fā)工資的2%。 負(fù)擔(dān)的社保和公積金包含在內(nèi)的。
你好,老師計提社保,公積金的分錄,1,借:應(yīng)付職工薪酬_職工工資 貸:其他應(yīng)收款_員工個人社保 貸:其他應(yīng)收款_員工個人住房公積金2借應(yīng)付職工薪酬_社會保險費、住房公積金 貸:其他應(yīng)付款_社會保險費、住房公積金,這2個會計分錄是不是都可以呀?是不是都對呀?
計提社保及工資 借 1.管理-工資 2.勞務(wù)成本 3.管理-社保(單位承擔(dān))4.住房公積金(單位承擔(dān))貸1.應(yīng)付職工薪酬-工資(管理工資+勞務(wù)成本)2.應(yīng)付職工薪酬-社保(單位承擔(dān))3.應(yīng)付職工薪酬-住房公積金(單位承擔(dān)) 你看我這樣的分錄正確的不
應(yīng)付職工薪酬賬戶余額明細(xì)如下:工資1200000元,社會保險費50000元,設(shè)定提存計劃120000元,住房公積金180000,工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費120000元。計算“應(yīng)付職工薪酬”項目的金額()
老師好,每個月計提社保和工資的分錄可以這樣寫嗎? 計提時: 工資部分: 借:管理費用-管理人員職工薪酬/銷售費用-銷售人員職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 單位承擔(dān)社保: 借:管理費用-社會保險(單位) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險 借:管理費用-住房公積金(單位) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付住房公積金 個人部分 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:其他應(yīng)付款-代扣社保 -代扣公積金 最終扣繳: 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險費、應(yīng)付住房公積金 其他應(yīng)付款-代扣社保、代扣公積金 貸:銀行存款 最終工資發(fā)放: 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:銀行存款
(1)計提當(dāng)月職工薪酬共計797000元(560000+123000+78000+36000),其中包含職工基本工資56O000元,績效工資123000元,應(yīng)從職工基本工資中代扣的社會保險費72000元和住房公積金33000元,代扣的社會保險費和住房公積金合計105000元(72000+33000),單位應(yīng)為職工計算繳納的社會保險費78000元和住房公積金36000元,單位按稅法規(guī)定應(yīng)從職工基本工資中代扣的職工個人所得稅9800元。在當(dāng)月職工薪酬中,社會保險費合計150000元(72000+78000),住房公積金合計69000元(33000+36000)。在當(dāng)月職工薪酬總額797000元中,按照薪酬費用的歸屬,記入“業(yè)務(wù)活動費用”科目的金額為608000元,記入“單位管理費用”科目的金額為189000元。(2)次月,通過財政直接支付的方式向職工支付基本工資445200元(560000-72000-33000-9800)和績效工資123000元,兩項款項合計568200元(445200+123000)。3)向相關(guān)機構(gòu)繳納職工社會保險費150000元和住房公積金69000元,兩項
老師你好,開五個網(wǎng)店需要在會計軟件建五個賬套嗎?合并建一個可以嗎?
老師說這道題為什么要減去籌資費用,而不是直接除P0?
一家公司占股34%,如果這家公司發(fā)生收入10000,應(yīng)該怎么做分錄呢
請教,公司申請高新,要求把2024年匯算清繳從業(yè)人數(shù)改一下,還有研究費用也要修改,不是很明白的是,這個重新申報,還是P圖就可以,會要求對比嗎?謝謝
電費是本企業(yè)代付了的,現(xiàn)在要收回,對方公司要求開發(fā)票,可以開嗎?
公司購買車,租賃物賬面價值是1098000元,(金額971681.42,進(jìn)項稅126318.58)租賃成本549000,租金總額622071元,每期租金17279.75元合計36期,請問這種情況下應(yīng)該怎么做賬呢?發(fā)票開進(jìn)來后進(jìn)入固定資產(chǎn)和往來款
請問老師,籌建廠房期間的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費應(yīng)記財務(wù)費用還是開辦費還是在建工程?還有籌建期間1年的土地租金應(yīng)記在建工程還是預(yù)付賬款?謝謝老師
老師,你好,如果24年12月出完報表,沒有反結(jié)賬,那年報的資產(chǎn)負(fù)債表與25年1月份申報的資產(chǎn)負(fù)債表一樣,如果有反結(jié)賬,就填更新后的資產(chǎn)負(fù)債表對嗎
老師,我們是家具制造業(yè),給別的公司代加工家具,收取代加工人工費,請問這筆收入月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時怎么做賬呢?
利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表之間有什么關(guān)系嗎?編制財務(wù)報表需要注意什么
?。烤唧w分錄怎么做?。课野焉绫:妥》抗e金都撇開了
借管理費用、工會經(jīng)費 貸,應(yīng)付職工薪酬、工會經(jīng)費
可是我把住房公積金和社保撇開了撇開了
我計提社保是借:管理費用,社保,貸應(yīng)付工資,社保 住房公積金也是借:管理費用,住房公積金 貸應(yīng)付工資 住房公積金這樣的,另外計提工資就按應(yīng)發(fā)工資補助計提的
你這個是企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保公積金。
你在做個人負(fù)擔(dān)的社保公積金不是多的工資嗎?
個人的我直接掛其他應(yīng)付款的
懂了~個人部分含在應(yīng)付工資里的
計提工資時個人承擔(dān)的社保也含在里面,只是公司承擔(dān)部分沒有在里面
對的 是這個意思的