第一個沒有發(fā)票的需要調(diào)增的 第二個是的 第三個,這個不一定,很有可能直接要求補稅
老師,我現(xiàn)在遇到19年的一筆26000房租費,重復(fù)確認(rèn)了,2020年匯算清繳沒有調(diào)整, 1.現(xiàn)在正確的做法是去做更正申報,我想問一下,更正申報流程是什么?很麻煩嗎?稅務(wù)局會不會找別的問題啊?這個公司特別小小規(guī)模。 2.另一種有人建議直接在當(dāng)期紅沖,但是今年1至11月份管理費用都是零,如果現(xiàn)在紅沖,會發(fā)現(xiàn)管理費用負(fù)數(shù),這會不會引起稅務(wù)局的警覺?稅務(wù)局眼前一亮,我就不好過了。稅務(wù)局就很可能看出來沖了19年的費用了 3.如果在2021年匯算清繳調(diào)增的話,稅務(wù)局以后發(fā)現(xiàn)這個問題 還會不會要補稅?或者補稅從今年匯算清繳結(jié)束到明年匯算清繳結(jié)束之間補稅?還是今年匯算清繳之后都補稅?
老師您好,稅務(wù)局專管員查到我們公司19年收到了三張專票是虛開,金額是30萬。需要做成本轉(zhuǎn)出,我是需要在19年的匯算清繳申報表中做調(diào)減成本么?如果19年是虧損了50萬,是不是不用繳納企業(yè)所得稅了。就彌補虧損就行?
今年3月份獎金2.8萬,公司要我們開1個點的增值稅普通票發(fā)放。但是后來又把發(fā)票退給我們了,實際按工資發(fā)放的,等于沒有用票。截止目前我們的工資已經(jīng)19萬了。因為我的發(fā)票丟失了2聯(lián)一直沒有去退,請問這個2.8萬我年終要不要補稅?如果補按多少補?我的個稅抵扣里面有首套房房貸,2個60歲的老人贍養(yǎng)。我個稅系統(tǒng)里今年已經(jīng)交了1萬多的個稅了,請問我這個19萬是不是還要按14萬以上補繳繳,還是只從14萬以后補?還有就是丟失的兩聯(lián)真的找不到了,打電話問了稅務(wù)局,說要找到其他2聯(lián)才可以?請問我要怎么辦?
你好,我們公司21.1-12月房租沒有發(fā)票,但是每個月租金都正常支付了且計提了費用,22.5.31號前如果還沒有發(fā)票就要調(diào)增對吧,調(diào)增對我們公司繳納企業(yè)所得稅有影響么,我們公司截止20年匯算清繳數(shù)據(jù)虧損30萬,假設(shè)房租發(fā)票金額是15萬,22年我們也是虧損的,到時候匯算清繳是不是調(diào)增15萬,是否交所得稅用20年匯算清繳數(shù)據(jù)負(fù)的30萬-15萬,再加21年虧損的,來得出最后的可彌補以后年度金額,且不用繳納所得稅
老師,我們很多白條入賬了大約2萬, 1:是不是匯算清繳要把這2萬費用減出來? 2: 如果財務(wù)匯繳沒減出來的話,假如稅局未查賬是不是就沒事? 3:如果稅局今后查到了,如果即使減了2萬費用,公司還是虧損的話,就不用補稅吧? 謝謝!
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎