您好 年度匯算清繳時(shí)個(gè)人工資薪金,如果沒(méi)有支付是不能扣除的 是的
企業(yè)年度匯算清繳結(jié)束之前,實(shí)際支付給職工的匯算清繳年度的工資薪金允許在匯算清繳年度扣除,如果只預(yù)提未實(shí)際發(fā)放的允許扣除嗎?
4、企業(yè)在年度匯算清繳結(jié)束前向員工實(shí)際支付的已預(yù)提匯繳年度工資薪金,不準(zhǔn)在匯繳年度按規(guī)定扣除。( )判斷題
年度匯算清繳時(shí)個(gè)人工資薪金,如果沒(méi)有支付是不能扣除的是吧?
企業(yè)所得稅按季預(yù)繳時(shí)是不是不用考慮工資扣除的問(wèn)題?工資薪金扣除是年度匯算清繳時(shí)才去考慮的是嗎?
我只有工資薪金,每月把需要扣除的項(xiàng)目由公司來(lái)扣除,沒(méi)有需要匯算扣的東西,那是不是單位預(yù)扣預(yù)繳的就等于年度匯算清繳的,沒(méi)有差異了吧
老師好,我們是一私立骨科醫(yī)院,今年醫(yī)院在新建一棟大樓,由建筑公司A承建,我們是要求A公司提供專(zhuān)票好,還是普票好呢?
建設(shè)銀行承兌回執(zhí)單怎么下載
之前會(huì)計(jì)的做的賬,美元賬戶(hù)結(jié)息,美元對(duì)公扣費(fèi)都不是按您說(shuō)的選擇的匯率,像這樣我接過(guò)來(lái)的賬美元賬戶(hù)匯率選擇不知道怎么選了。
你好老師,合作收到村集體壯大資金,但是這個(gè)資金每年按照百分之五分紅,這個(gè)資金應(yīng)該掛哪個(gè)科目?
老師,我們租用別人的救護(hù)車(chē),開(kāi)展醫(yī)療保障服務(wù),對(duì)方租車(chē)開(kāi)發(fā)票項(xiàng)目名稱(chēng):醫(yī)療服務(wù)救護(hù)車(chē)轉(zhuǎn)運(yùn)護(hù)送及服務(wù),這個(gè)對(duì)嗎?
數(shù)電票客戶(hù)抬頭是單位,沒(méi)有稅號(hào)可以開(kāi)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師就是系統(tǒng)里面導(dǎo)出工資跟醫(yī)社保,然后跟工資表里面核對(duì),一直差那個(gè)幾塊錢(qián),這怎么弄呢?怎么知道哪個(gè)錯(cuò)了?
老師,期間費(fèi)用占比是多少,正常情況下,建筑
管理固定資產(chǎn)需要什么表格
甲公司有150名員工,該公司實(shí)行累積帶薪缺勤制度。該制度規(guī)定,每名員工每年可享受3天的帶薪年休假,未使用的假日可以結(jié)轉(zhuǎn)至下一會(huì)計(jì)年度。年休假以后進(jìn)先出為基礎(chǔ),即先從當(dāng)年的年休假中扣除,再?gòu)纳夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)中扣除。2021年度有100名員工享受了3天年休假,50名未使用本年的年休假。根據(jù)公司以往的經(jīng)驗(yàn)預(yù)計(jì)2022年度有120名享受不超過(guò)3天的年休假,剩余30名員工每人將平均享受5天的年休假。假定每名員工的平均月工資為8000元,平均每個(gè)工作日的工資為320元。不考慮其他因素,下列甲公司相關(guān)會(huì)計(jì)處理不正確的是 A.甲公司2021年度確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬為1441.92萬(wàn)元 B.甲公司2021年度實(shí)際支付的職工薪酬為1440萬(wàn)元 C.甲公司2021年度由于累積未使用的帶薪缺勤權(quán)利而導(dǎo)致在2022年預(yù)期將支付的工資為1.92萬(wàn)元
如果已經(jīng)支付了,但沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅能否扣除?
如果已經(jīng)支付了,但沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅也不能扣除
已經(jīng)支付的工資薪金沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)的扣稅標(biāo)準(zhǔn),而沒(méi)有進(jìn)行申報(bào),是否也不能扣除?
是的 也不可以的 要全員全額申報(bào)個(gè)人所得稅
就是不管有沒(méi)有實(shí)際扣款交個(gè)稅,只要是沒(méi)有申報(bào),就不能扣除是嗎?
是的??不管有沒(méi)有實(shí)際扣款交個(gè)稅,只要是沒(méi)有申報(bào),就不能扣除
那就是所得稅匯算清繳要調(diào)整工資薪金了,如果匯算清繳以后補(bǔ)申報(bào)的個(gè)稅,那么2022年的匯算清繳是否可以調(diào)減這筆工資薪金?
那您可以現(xiàn)在就補(bǔ)申報(bào)個(gè)人所得稅的啊 然后稅前扣除 不要等到明年扣除啊? 明天就可以去稅務(wù)大廳補(bǔ)
但一次性補(bǔ)申報(bào)收入金額太大,只能扣5000元,個(gè)稅交的不是就多了嗎?
那您入職日期填1.1月份啊 就可以扣除一年6萬(wàn)啊
我就是問(wèn)以后補(bǔ)交是否可以調(diào)減?因?yàn)槲耶?dāng)年想把它做成盈利,可以去融資
那可以后面補(bǔ)申報(bào) 明年納稅調(diào)減
補(bǔ)申報(bào)是把以前未申報(bào)的和當(dāng)月實(shí)際支付工資的金額加起來(lái),一起在當(dāng)月申報(bào)嗎?這樣的話收入增加了,但扣除基數(shù)還是5000元。
您補(bǔ)申報(bào)的是21年的啊 給您當(dāng)月的工資沒(méi)有關(guān)系啊 21年入職日期填1.1 可以扣除1年的6萬(wàn) 啊?
當(dāng)月不只是可以申報(bào)一次嗎?另外還有哪里可以申報(bào)?
已經(jīng)過(guò)了申報(bào)期 要去稅務(wù)大廳補(bǔ)申報(bào)以前的啊?