盡量減少傭金費用名目,增加服務(wù)費項目
老師,比如我們六月份有一個員工,工資是7500,那么他的個人所得稅,怎么計算的呢?是多少錢?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
老師,所謂的傭金,應(yīng)該就是給某種職位上的人的好處費吧。這個肯定不能體現(xiàn)傭金費用名目的。肯定是要都記賬到服務(wù)費項目里,比如咨詢費等等。我想說的是,這些是開不來發(fā)票的。那這么大的金額,將來一年上百萬甚至幾百萬,這個怎么下賬?我覺得應(yīng)該籌劃一下合理避稅。具體怎樣籌劃,請教您。
老師,請您回復(fù)。我等您4個多小時了
同學(xué)你好,好處費金額這么大的話不管怎么籌劃都是有風(fēng)險的,只能盡量減少該類支出
老師在你這沒有任何籌劃的方法嗎?
這類企業(yè)多了去了啊。都應(yīng)該有方法的,不然怎么經(jīng)營下去?不是嗎?
老師,麻煩回答一下。
同學(xué)籌劃是要結(jié)合企業(yè)具體的情況,你在這里問我不知道你的情況怎么籌劃呢?上面已經(jīng)說了,你減少這里支出,把它放在其他費用里面去
老師,我也知道肯定要放到其他費用里面。但是這部分支出沒有發(fā)票的。要放到其他費用里,也得籌劃啊。公司是商貿(mào)公司,一般納稅人。一年收入1000多萬到2000萬。這些條件應(yīng)該差不多夠了吧。
沒有發(fā)票那沒有辦法處理,你只能取得其他發(fā)票才能扣除
老師,前面已經(jīng)說了,支出卻拿不來發(fā)票的金額會比較大,一年一兩百萬都是有的。怎樣開來其他發(fā)票呢?這是籌劃的重點吧。是不是建議老板再注冊些其他公司呢?
老師,前面已經(jīng)說了,支出卻拿不來發(fā)票的金額會比較大,一年一兩百萬都是有的。怎樣開來其他發(fā)票呢?這是籌劃的重點吧。是不是建議老板再注冊些其他公司呢?請回復(fù)我,等您4個多小時了。謝謝
可以通過注冊其他公司的方式增加發(fā)票,但是要基于真實的業(yè)務(wù)實質(zhì),否則會存在虛開發(fā)票的風(fēng)險
嗯,老師咱們終于看法一致了。注冊哪種類型的公司呢?個人獨資還是哪種呢?將來怎樣把那些公司的錢拿出來的。如果按照分紅拿出來,繳稅太多了。
你這個問題就很難用一兩句話說完的,這是一個稅務(wù)籌劃的大項目,要根據(jù)具體情況來測算
一個稅務(wù)籌劃是按萬元為單位收費的,如果有老師能在這個小程序上幫你做稅務(wù)籌劃,那是不負(fù)責(zé)任。