你好,可以的,可以抵扣的
老師,公司8月為小規(guī)模納稅人,購進(jìn)原材料未開票,材料暫估,9月轉(zhuǎn)為一般納稅人收到八月購進(jìn)材料的專票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)能抵扣哇?
老師您好,我們公司2021年是小規(guī)模,去年暫估成本20萬,今年3月升為一般納稅人了,然后現(xiàn)在去年暫估的成本票開了專票回來,我們可以抵扣增值稅嗎
公司在小規(guī)模納稅人期間暫估的,今年轉(zhuǎn)為一般納稅人后,收到一份專票,打算沖去年暫估,那這個(gè)專票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎
公司在去年小規(guī)模納稅人期間暫估的原料,今年轉(zhuǎn)為一般納稅人后,收到一份專票,打算沖去年暫估,那這個(gè)專票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎
老師!我們公司前半年是小規(guī)模后半年是一般納稅人,那么小規(guī)模期間取得的專票進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣,需要進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出對(duì)嗎?
以前年度的只修改年度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以吧???@郭老師
老師,由于客戶一直沒付錢,收取了滯納金,要怎么開發(fā)票呀?
請(qǐng)問老師,貿(mào)易公司,出口的貨物應(yīng)該返回中國,但是無法返回,現(xiàn)在荷蘭海關(guān)那邊讓我們上游交罰金,但是這個(gè)罰金應(yīng)該我們轉(zhuǎn)給上游。像這個(gè)情況上游是不是應(yīng)該給我們開發(fā)票呢,因?yàn)樯嫌尾唤o我們開票,50萬呢不開票不知道怎么做賬
4月成立的公司,目前沒有員工,個(gè)人所得稅可以暫時(shí)不報(bào)嗎
請(qǐng)問,我們公司在京東平臺(tái)銷售產(chǎn)品,產(chǎn)品價(jià)格是100元,實(shí)際京東給我們結(jié)算是98,抵扣券2元(該抵扣券我們需要給京東開發(fā)票),此業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師您好,我公司跟別的公司簽訂了一份技術(shù)委托開發(fā)合同,金額大概200萬元,直接做費(fèi)用還是做成項(xiàng)目成本比較合適呢?謝謝老師
你好老師,怎么從應(yīng)收應(yīng)付上看出來是欠票還是欠款
我公司供應(yīng)政府采購材料,因多方原因被審計(jì)掉的核減金額,不開負(fù)數(shù)發(fā)票,計(jì)入營業(yè)外支出,這一塊匯算清繳調(diào)增嗎
老師請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)報(bào)多了3元,次月退回是不是:借銀行存款3,貸管理費(fèi)用-3
老師好,在政務(wù)服務(wù)網(wǎng) 上變更地址的話 填寫基本信息 里面有個(gè) 地址 這是填什么地址
同樣可以抵扣今年的增值稅是嗎?
可以的,可以抵扣的。