你好 假設(shè)你的增值稅是13% 那么是這樣計(jì)算的 530/1.13-5
347、A公司為增值稅的一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法,適用的增值稅稅率為13%,2019年10月份發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)資料如下: (1)銷售一批商品,開具的增值稅專用發(fā)票上列明的不含稅銷售額為70 000元。 (2)銷售一批商品,取得含增值稅價(jià)款56 500元,另收取包裝物租金6?780元。 (3)銷售設(shè)備配件向購買方開具增值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)13?560元,結(jié)算時(shí)給予購買方3%的現(xiàn)金折扣。 (4)購進(jìn)生產(chǎn)用鋼材一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價(jià)款、稅款分別為70 000元、9 100元。 (5)購進(jìn)辦公用的消耗性材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價(jià)款、稅款分別為20?000元、2?600元。 (6)擴(kuò)建職工食堂領(lǐng)用上月購進(jìn)的生產(chǎn)用鋼材一批,實(shí)際成本為40?000元,該批鋼材在購進(jìn)時(shí)已取得增值稅專用發(fā)票并在當(dāng)期申報(bào)抵扣。 要求: (1)請(qǐng)列示增值稅一般納稅人采用一般計(jì)稅方法計(jì)算應(yīng)納稅額的公式。 (2)(2)計(jì)算該廠本月的銷項(xiàng)稅額是多少元? (3)計(jì)算該廠本月進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出是多少元? (4)計(jì)算該廠本月可申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少元? (5)計(jì)算該廠本月應(yīng)繳納的增值稅稅額是多少元?
347、A公司為增值稅的一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法,適用的增值稅稅率為13%,2019年10月份發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)資料如下:(1)銷售一批商品,開具的增值稅專用發(fā)票上列明的不含稅銷售額為70000元。(2)銷售一批商品,取得含增值稅價(jià)款56500元,另收取包裝物租金6780元。(3)銷售設(shè)備配件向購買方開具增值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)13560元,結(jié)算時(shí)給予購買方3%的現(xiàn)金折扣。(4)購進(jìn)生產(chǎn)用鋼材一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價(jià)款、稅款分別為70000元、9100元。(5)購進(jìn)辦公用的消耗性材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價(jià)款、稅款分別為20000元、2600元。(6)擴(kuò)建職工食堂領(lǐng)用上月購進(jìn)的生產(chǎn)用鋼材一批,實(shí)際成本為40000元,該批鋼材在購進(jìn)時(shí)已取得增值稅專用發(fā)票并在當(dāng)期申報(bào)抵扣。要求:請(qǐng)列示增值稅一般納稅人采用一般計(jì)稅方法計(jì)算應(yīng)納稅額的公式。(2)計(jì)算該廠本月的銷項(xiàng)稅額是多少元?(3)計(jì)算該廠本月進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出是多少元?(4)計(jì)算該廠本月可申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少元?(5)計(jì)算該廠本月應(yīng)繳納的增值稅稅額是多少元?
銷售出去的含稅單價(jià)是530,那買進(jìn)來的話扣除稅利潤(rùn)要在5塊錢左右,那購進(jìn)的單價(jià)應(yīng)該是定在多少合適呢?
、某日化企業(yè)(增值稅一般納稅人)位于某市城區(qū)。新研制了一種新型化妝品,每瓶200ml,每瓶該型化妝品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的成本為51元(不含稅)。化妝品所適用的消費(fèi)稅稅率為15%。 按要求完成下列問題:(10分) (1) 每瓶該化妝品的不含稅保本價(jià)是多少? (2) 如果以40%的成本利潤(rùn)率計(jì)算,應(yīng)該定價(jià)為多少? (3) 如果以35%的銷售利潤(rùn)率定價(jià),該化妝品應(yīng)定價(jià)為多少? (4) 每瓶該化妝品可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是多少? (5) 若按銷售利潤(rùn)率的35%定價(jià)銷售,該日化企業(yè)為每瓶該化妝品應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅、消費(fèi)稅分別是多少? (6) 此時(shí),該日化企業(yè)為每瓶該化妝品應(yīng)當(dāng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅是多少? (7) 如果你購買了該化妝品,那么你所承擔(dān)的增值稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅各是多少?
企業(yè)銷售自行使用過后的固定資產(chǎn)汽車當(dāng)時(shí)已一次提了折舊。當(dāng)時(shí)車價(jià)金額為110256.41已經(jīng)使用五年了。當(dāng)時(shí)開的是專票,現(xiàn)在要買出去的話應(yīng)該按那個(gè)價(jià)錢比較合理,能夠少避稅還安全,稅率應(yīng)該為多少。開專票還是普票
老師我們銷售額是490000萬元(開的銷售票都是13%),老板讓增值稅稅負(fù)為0.081?我應(yīng)該勾選多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,員工在其他地方領(lǐng)工資交社保的,在這公司也是簽勞動(dòng)合同嗎?還是簽勞務(wù)合同
老師,把會(huì)計(jì)科目二級(jí)科目給我發(fā)一下唄
老師,金融資產(chǎn)之間重分類差額計(jì)入哪里?
請(qǐng)問老師,我們給社工發(fā)服務(wù)費(fèi)一次200塊,然后還沒結(jié)算,那我借活動(dòng)成本貸什么科目呢?
請(qǐng)問這句話什么意思,不都得個(gè)人信息采集,輸入身份證才能代繳個(gè)稅嗎
制造業(yè)如何成本核算?
請(qǐng)問老師,差旅費(fèi)的補(bǔ)助在標(biāo)準(zhǔn)范圍是不用并入工資繳稅嗎?有對(duì)企業(yè)的明確規(guī)定嗎?但是我那天打我們稅務(wù)電話她說不可以稅前扣除要并入工資繳稅?我們老板又發(fā)一些說是標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)不用繳稅,到底應(yīng)該怎么處理?北京的企業(yè)
公司給個(gè)人交納的險(xiǎn)種除了雇住責(zé)任險(xiǎn)和公眾責(zé)任險(xiǎn),還有哪些險(xiǎn)種是免稅的? 財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)與人身保險(xiǎn)是免值稅還是印花稅?
上季零申報(bào)了,但是沒建賬,上季有支出,本季度建賬,是把上季費(fèi)用記在期初嗎?
那就是購進(jìn)單價(jià)464?
是的,算出來是這個(gè)金額的