您好,這個是 借 原材料 70000 應(yīng)交稅費 9100 貸 其他貨幣資金 79100
【工作實例1-8】甲公司2018年7月16日,向銀行提交銀行匯票委托書,并將20000元交存銀行。7月25日,甲公司持銀行匯票購入原材料一批,收到的增值稅專用發(fā)票上注明,材料價款15000元,增值稅1950元,材料已經(jīng)驗收入庫7日10日銀行轉(zhuǎn)來多余款收賬通知,收回余款3050元。
(1)1月2日,彬彬公司向甲公司購買一批 B等級原材料,材料已驗收入庫,增值稅專用發(fā)票上注明材料價款為 70000元,增值稅稅 率 13%,已用銀行匯票辦理結(jié)算,并將多余款項退回開戶銀行。 (2) 1 月7日,彬彬公司采用托收承付結(jié)算方式向乙公司銷售商品一批,按價目表標(biāo)明的價格計算,金額為50 000 元。由于是成批銷 售,彬彬公司給乙公司 20%的商業(yè)折扣,增值稅稅率為 13%。 (3) 1 月17日,乙公司由于資金周轉(zhuǎn)問題,給彬彬公司一張商業(yè)承兌匯票抵償之前欠款。 (④)1月20日,彬彬公司因訂購一批 A 等級原材料,以銀行存款向丙公司預(yù)付一批材料款60 000元。
(1)1月2日,彬彬公司向甲公司購買一批 B等級原材料,材料已驗收入庫,增值稅專用發(fā)票上注明材料價款為 70000元,增值稅稅率 13%,已用銀行匯票辦理結(jié)算,并將多余款項退回開戶銀行。
業(yè)務(wù)題一:請根據(jù)以下事項編制彬彬公司(一般納稅人)的會計分錄,注意標(biāo)明業(yè)務(wù)日期,明細(xì)科目寫全。 (1)1月2日,彬彬公司向甲公司購買一批B等級原材料,材料已驗收入庫,增值稅專用發(fā)票上注明材料價款為70000元,增值稅稅率13%,已用銀行匯票辦理結(jié)算,并將多余款項退回開戶銀行。 (2)1月7日,彬彬公司采用托收承付結(jié)算方式向乙公司銷售商品一批,按價目表標(biāo)明的價格計算,金額為50000元。由于是成批銷售,彬彬公司給乙公司20%的商業(yè)折扣,增值稅稅率為13%。 (3)1月17日,乙公司由于資金周轉(zhuǎn)問題,給彬彬公司一張商業(yè)承兌匯票抵償之前欠款。 (4)1月20日,彬彬公司因訂購一批A等級原材料,以銀行存款向丙公司預(yù)付一批材料款60000元。 (5)1月23日,丙公司交付材料,材料已驗收入庫。彬彬公司收到增值稅專用發(fā)票,材料價款為100000元,增值稅稅率為13%。彬彬公司于當(dāng)日以銀行存款補付丙公司剩余材料款。 (6)1月31日,彬彬公司清查庫存現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)短款300元。經(jīng)查,該短款中有200元屬于出納員的責(zé)任,應(yīng)由出納員小紅賠償:另外短款的100元無法查明原因。
2.2×19年8月10日,甲公司購入原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上的原材料價款為200000元,增值稅稅額為26000元,已用銀行匯票辦理結(jié)算,多余款項24000元返回開戶銀行,公司已收到開戶銀行轉(zhuǎn)來的銀行匯票第四聯(lián)(多余款收賬通知)。甲公司編制如下會計分錄:(1)用銀行匯票結(jié)算材料價款和增值稅款時:(2)收到退回的銀行匯票多余款項時:
老師您好,是小微企業(yè),做了一部分研發(fā)費用,研發(fā)費用歸集的不準(zhǔn)確,請問匯算清繳時把研發(fā)費用踢出來做到別的費用里,可以嗎
老師,單位可以給個人用電腦填寫個稅專項附加扣除信息嗎?
廢品收購站購買的金額小的工具計入什么科目
廢品收購站簽訂的房租協(xié)議,12年的,這個業(yè)務(wù)需要怎么入賬,走預(yù)付賬款還是待攤費用
老師,出口企業(yè)報關(guān)和開票,記賬匯率是不是要一致?是當(dāng)月1號還是第一個工作日?
老師我們公司是提供賽事服務(wù)的,這個活動在外省,需要在外省預(yù)交稅款嗎?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
是進(jìn)項稅嗎老師
嗯對,借方是進(jìn)項稅額的
1 月7日,彬彬公司采用托收承付結(jié)算方式向乙公司銷售商品一批,按價目表標(biāo)明的價格計算,金額為50 000 元。由于是成批銷售,彬彬公司給乙公司 20%的商業(yè)折扣,增值稅稅率為 13%。
這個呢老師
這個不是一個題目啊老師
這個分錄怎么寫啊
借 其他貨幣資金? 貸 主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費
能說全面一點嗎老師
借 其他貨幣資金/銀行存款 45200 貸 主營業(yè)務(wù)收入 40000? ?應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅額5200
這樣的您看可以嗎?
可以看得清楚嗎請問
(3) 1 月17日,乙公司由于資金周轉(zhuǎn)問題,給彬彬公司一張商業(yè)承兌匯票抵償之前欠款
這個題目沒有金額嗎請問
這個題老師
圖看不清楚,您可以打字嗎和上邊問題一樣
和上邊的問題一樣,您打字吧我給您解答
(3) 1 月17日,乙公司由于資金周轉(zhuǎn)問題,給彬彬公司一張商業(yè)承兌匯票抵償之前欠款
借 應(yīng)付賬款? 貸 應(yīng)付票據(jù)? 這個是乙公司的分錄
彬彬公司是? 借 應(yīng)收票據(jù)? 貸 應(yīng)收賬款
雙方的會計處理是這樣的哈
④1月20日,彬彬公司因訂購一批 A 等級原材料,以銀行存款向丙公司預(yù)付一批材料款60 000元。
借 預(yù)付賬款 60000? 貸 銀行存款 60000
是這樣的分錄的哈,您好
(5) 1月23日,丙公司交付材料,材料已驗收入庫。彬彬公司收到增值稅專用發(fā)票,材料價款為100 000 元,增值稅稅率為 13%。彬彬公司于當(dāng)日以銀行存款補付丙公司剩余材料款。
借 原材料 100000? 應(yīng)交稅費? 13000? 貸 銀行存款 113000
是這樣的分錄的哈,您好