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1.某卷煙廠(增值稅一般納稅人)2019年9月份生產(chǎn)銷售情況如下:(1)外購煙絲一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額為120萬元;本期期初結(jié)存煙絲50萬元,本期期末賬面結(jié)存煙絲120萬元,庫存煙絲40萬元。(2)外購生產(chǎn)用水電,支付價款1.5萬元,稅金0.09萬元。(3)將本月外購煙絲全部投人生產(chǎn)卷煙銷售,銷售甲級煙400標(biāo)準(zhǔn)箱(每標(biāo)準(zhǔn)條調(diào)價格80元),取得銷售額800萬元;銷售乙級煙200標(biāo)準(zhǔn)箱(每標(biāo)準(zhǔn)條調(diào)撥價格40)取得銷售額200萬元。(4)銷售給本廠職工乙級煙8標(biāo)準(zhǔn)箱,共計6萬元。要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)計算該煙廠本月應(yīng)繳納的增值稅和消費稅。

2022-05-28 19:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-29 07:15

業(yè)務(wù)1可以抵扣進項稅額120*0.13=15.6 可以抵扣消費稅(50+120-120)*0.3=15

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齊紅老師 解答 2022-05-29 07:15

業(yè)務(wù)2可以抵扣進項稅額0.09

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齊紅老師 解答 2022-05-29 07:16

業(yè)務(wù)3應(yīng)交消費稅是 800*0.56+200*0.36+600*150/10000=529 應(yīng)交增值稅是 (800+200)*0.13=130

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齊紅老師 解答 2022-05-29 07:17

業(yè)務(wù)4應(yīng)交增值稅是6*0.13=0.78 應(yīng)交消費稅是6*0.36+8*150/10000=2.28

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齊紅老師 解答 2022-05-29 07:17

據(jù)以上業(yè)務(wù)計算該煙廠本月應(yīng)繳納的增值稅 130+0.78-15.6-0.09=115.09 應(yīng)交消費稅的計算是 529+2.28-15=516.28

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快賬用戶d5c6 追問 2022-05-29 17:00

業(yè)務(wù)三600*150/10000是怎么來的

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齊紅老師 解答 2022-05-29 17:13

400+200一箱定額稅是150除以10000是把元化為萬元

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快賬用戶d5c6 追問 2022-05-29 17:25

還是不懂150怎么來的

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-29 17:54

卷煙每箱的定額稅是150

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快賬用戶d5c6 追問 2022-05-29 17:57

這是統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-29 17:59

是的,是統(tǒng)一的,稅法規(guī)定

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業(yè)務(wù)1可以抵扣進項稅額120*0.13=15.6 可以抵扣消費稅(50+120-120)*0.3=15
2022-05-29
當(dāng)月可以抵扣進項稅是120*13%%2B0.045=15.645 當(dāng)期銷項稅是(800%2B200%2B6)*13%=130.78 應(yīng)繳納的增值稅130.78-15.645
2023-04-06
增值稅-120×13%-0.09+800×13%+200×13%+8×13% 消費稅800×56%+400×200÷10000+200×36%+200×200÷10000+8×36%+8×200÷10000 你計算一下結(jié)果
2022-11-11
增值稅-120×13%-0.09+800×13%+200×13%+8×13% 消費稅800×56%+400×200÷10000+200×36%+200×200÷10000+8×36%+8×200÷10000 你計算一下結(jié)果
2022-11-11
增值稅-120×13%-0.09+800×13%+200×13%+8×13% 消費稅800×56%+400×200÷10000+200×36%+200×200÷10000+8×36%+8×200÷10000 你計算一下結(jié)果
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