您好,借應收賬款貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費應交增值稅銷項稅額, 五月份的時候 借主營業(yè)務收入,借應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸應收賬款。
老師麻煩您看下這個分錄,5月份做無票收入是做錯了,現(xiàn)在沖紅做正確分錄的話會導致8月份正常的收入會減少,這個該怎么做分錄?
老師您好,4月份計提錯了所得稅費用,請問這個月怎么沖回這筆分錄
老師,10月份做了一筆無票收入。11月又開票了。也申報了。分錄怎么做,11月做開了發(fā)票的分錄,再沖紅10月做的無票收入嗎?
老師,11月份的票有一張發(fā)票12月才紅沖了,那我11月份的收入怎么做分錄?12月份又怎么做分錄
請問老師,4月份做了無票收入,這個分錄怎么走?5月份還得紅沖回去,怎么走分錄?
現(xiàn)查到2024年個人代開勞務發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費用?
老師申報24年匯算清繳時,25年入賬的有24年票據(jù)進了未分配利潤,資產(chǎn)負債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費用增加了,也填了,在資產(chǎn)負債表中還需要填哪一項
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風險高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務局會不會查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個稅app上沒有產(chǎn)生個稅,是不是不用做個人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財務費用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請問,小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬的票,24年10月開了一份180萬的票,其他各月都是小金額10幾萬,24年共開票不含稅金額470萬,那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個人簽訂勞務合同,每月按時申報勞務報酬個稅。發(fā)票個人年底一次性開完,我每月的賬務應該怎么處理呢,我每月在個稅app報完勞務費交個稅和個人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長期股權投資,對子公司投資了100萬元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權益還剩下50萬元。請問我公司把該子公司的股權按照100萬元對外轉讓了,請問這種情況下需要確認股權轉讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計提,確認收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎