您好,沒有是否合理。沒發(fā)票企業(yè)所得稅折舊不能扣除
1.自己在外面找的臨時(shí)工受傷了帶去醫(yī)院治療的費(fèi)用發(fā)票可以入賬嗎? 他的工資直接付了現(xiàn)金,工資這部分,要入賬嗎,入的話是不是必須要有稅局代開的個(gè)人勞務(wù)發(fā)票才可以? 2,我們是設(shè)備機(jī)電公司,開出的勞務(wù)維修設(shè)備普票,沒有用到零配件,這個(gè)我該怎么做賬,做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?成本是人工嗎,分錄該怎么做呀
老師麻煩問一下,就是我2020年給公司拿我自己個(gè)人的身份證開了一些機(jī)器設(shè)備的發(fā)票,因?yàn)楫?dāng)時(shí)公司需要發(fā)票報(bào)項(xiàng)目,但是我們以前買的設(shè)備都沒有開發(fā)票,當(dāng)時(shí)就拿了我的身份證就開了一些發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局說我們有異常!說我是公司的員工,為什么代開發(fā)票給公司!這樣對(duì)我會(huì)有什么影響嗎!
老是您好,公司是制造業(yè),購(gòu)買的機(jī)器為了省票點(diǎn),就沒有要發(fā)票,要發(fā)票就要8個(gè)票點(diǎn),多了將近2萬的費(fèi)用,請(qǐng)問這個(gè)合理的嗎,工廠有設(shè)備的話,機(jī)器設(shè)備的發(fā)票必須要具備的嗎,,如果沒有的話,要怎么和稅局解釋機(jī)器的來源,謝謝您
公司A從事機(jī)械租賃業(yè)務(wù),購(gòu)買固定資產(chǎn)-機(jī)械設(shè)備,是股東用轉(zhuǎn)走的公戶賬款支付的,現(xiàn)在還掛在A公司其他應(yīng)收款里70多萬,這個(gè)二手機(jī)械設(shè)備在購(gòu)買的時(shí)候沒有發(fā)票,且簽訂的購(gòu)買合同是以股東另外一個(gè)公司B名義和賣方簽訂的(因?yàn)楝F(xiàn)在基本對(duì)外租賃業(yè)務(wù)簽訂合同都是用公司B和租賃方簽訂的合同,如果B公司設(shè)備不夠了。就直接用A公司的設(shè)備以B公司的名義對(duì)外租賃) 現(xiàn)咨詢,1,現(xiàn)在這個(gè)機(jī)械設(shè)備,怎么在A公司入賬? 2,A公司是小規(guī)模納稅人,今年3月成立,股東的70多萬應(yīng)收,需要在今年12月抹平嗎?如果需要,應(yīng)該用什么方法? 謝謝老師們幫看看
老師,我才來一家工業(yè)制造業(yè)企業(yè),因?yàn)槟杲K要盤點(diǎn)車間固定資產(chǎn),存貨這些。12月底,我去工廠的車間里面盤了一次生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備。盤點(diǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)有幾個(gè)情況,1是有的機(jī)器暫時(shí)沒用,閑置了,后面生產(chǎn)需要,才會(huì)繼續(xù)使用。2是有的機(jī)器應(yīng)該是壞了的,報(bào)廢了好久,沒用了,但是沒做任何處置,依然擺放在車間的各個(gè)角落。3盤點(diǎn)的有的資產(chǎn),包括已經(jīng)報(bào)廢好久了的資產(chǎn),在賬面并未找到對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)。我的問題是:1,閑置了的資產(chǎn),是否還需要繼續(xù)計(jì)提折舊?2,報(bào)廢了資產(chǎn),沒做處置的,賬上也沒有對(duì)應(yīng)的這些報(bào)廢的資產(chǎn),那需要在賬上作盤盈處理嗎?在賬面補(bǔ)做這些報(bào)廢好久的固定資產(chǎn)嗎?還是,賬面沒有的話,就不用管了?但是后期報(bào)廢的資產(chǎn)要是被處置的話,賬上又沒有對(duì)應(yīng)的資產(chǎn),賬也沒法做吧?
老師,先計(jì)提了一筆勞務(wù)費(fèi),但是按月進(jìn)行支付,回來發(fā)票是專票,現(xiàn)在轉(zhuǎn)為一般納稅人了,賬務(wù)怎么處理
客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購(gòu)買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。!?。∽⒁庾⒁庵攸c(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購(gòu)買的活動(dòng)物料,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi)。問題一,贊助2萬的手機(jī)、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題二,麻煩詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,謝謝老師
借:銀行存款 648 投資收益 12 貸:交易性金融資產(chǎn)——成本 600 ——公允價(jià)值變動(dòng) 60(1分)借:遞延所得稅負(fù)債 15 貸:所得稅費(fèi)用 15老師,遞延所得稅在資產(chǎn)外置后要清零嗎?
客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購(gòu)買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。!??!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購(gòu)買的活動(dòng)物料,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。像這種情況麻煩老師詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,謝謝老師
2×24年應(yīng)納稅所得額=1 500-60=1 440(萬元)(1分)2×24年當(dāng)期應(yīng)交所得稅=1 440×25%=360(萬元)(1分)2×24年遞延所得稅負(fù)債=60×25%=15(萬元)(1分)2×24年所得稅費(fèi)用=360+15=375(萬元)(1分)會(huì)計(jì)分錄:借:所得稅費(fèi)用 375 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 360 遞延所得稅負(fù)債 15,老師,這個(gè)所得稅費(fèi)用還包括遞延所得稅負(fù)債嗎?
動(dòng)車票有注明信息不能用來計(jì)算抵扣,只能換取發(fā)票后才可以嗎
老師,我們供應(yīng)商開一張發(fā)票,抬頭是公司的,收款人是個(gè)人的,因?yàn)樗莻€(gè)體戶,沒有用公司名稱去開戶,這樣可以付款嗎?還是需要重新開一張個(gè)人的抬頭
客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購(gòu)買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。?。?!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購(gòu)買的活動(dòng)物料,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi)。問題一,贊助2萬的手機(jī)、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?入賬的話怎么做會(huì)計(jì)分錄?問題二,麻煩詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,謝謝老師
你好老師,我是人力資源公司的,我的甲方這個(gè)月要求代發(fā)的一部分保安人員的工資,讓轉(zhuǎn)到一個(gè)他們合作的保安公司賬戶里,讓他們代發(fā),不用給他們服務(wù)費(fèi),只有這一個(gè)月是這樣做。這個(gè)情況的話,需要和那個(gè)保安公司簽合同嗎?這種做法有沒有隱患
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您好,最后一個(gè)問題比較重要,怎么和稅局解釋機(jī)器的事情,沒有發(fā)票
您好,不需要解釋,就是全額納稅
您好,折舊納稅調(diào)增即可