你好同學(xué),可以參考一下:
甲企業(yè)擬建造一項生產(chǎn)設(shè)備,預(yù)計建造期為1年,原始投資100萬元于建設(shè)起點一次投入。該設(shè)備預(yù)計使用壽命為5年,使用期滿報廢清理時殘值為5萬元,該設(shè)備折舊方法采用雙倍余額遞減法。設(shè)備投產(chǎn)后每年可獲凈利潤30萬元。假定行業(yè)基準(zhǔn)折現(xiàn)率為10%。要求:(1)計算項目計算期內(nèi)各年的凈現(xiàn)金流量。(2)計算該項目的凈現(xiàn)值、凈現(xiàn)值率、獲利指數(shù)。(3)利用凈現(xiàn)值指標(biāo)評價該投資項目的財務(wù)可行性。
大華公司準(zhǔn)備建設(shè)一條生產(chǎn)線,第1年年初購入并安裝完畢,無建設(shè)期。當(dāng)年投產(chǎn),設(shè)定的折現(xiàn)率為10%,原始投資額為200萬元,投產(chǎn)后每年的凈現(xiàn)金流量為70萬元,該生產(chǎn)線預(yù)計使用5年,期末回收殘值為20萬元。要求:(1)計算各年的現(xiàn)金凈流量NCF。(2)計算凈現(xiàn)值。(3)計算獲利指數(shù)。(4)計算凈現(xiàn)值率。(5)分析項目的財務(wù)可行性。
(案例分析題)某企業(yè)擬建造一項生產(chǎn)設(shè)備。所需原始投資30萬元于建設(shè)期初一次投入,設(shè)備.預(yù)計可使用5年投產(chǎn)后各年現(xiàn)金流量如下:年次現(xiàn)金流出量|現(xiàn)金流入量--300,0000-162,000270,0002-162,000270,0003-162,000270,0004-162,000270,0005-162,000300,000要求:(1)計算各年現(xiàn)金凈流量(2)計算該項目凈現(xiàn)值(i=6%),(3)評價項目的財務(wù)
(案例分析題)某企業(yè)擬建造一項生產(chǎn)設(shè)備。所需原始投資30萬元于建設(shè)期初一次投入,設(shè)備.預(yù)計可使用5年投產(chǎn)后各年現(xiàn)金流量如下:年次現(xiàn)金流出量|現(xiàn)金流入量年份012345現(xiàn)金流出量-300000-162000-162000-162000-162000-162000現(xiàn)金流入量0270000270000270000270000300000要求:(1)計算各年現(xiàn)金凈流量(2)計算該項目凈現(xiàn)值(i=6%),(3)評價項目的財務(wù)可行性。
(案例分析題)某企業(yè)擬建造一項生產(chǎn)設(shè)備。所需原始投資30萬元于建設(shè)期初一次投入,設(shè)備.預(yù)計可使用5年投產(chǎn)后各年現(xiàn)金流量如下:年次現(xiàn)金流出量|現(xiàn)金流入量年份012345現(xiàn)金流出量-300000-162000-162000-162000-162000-162000現(xiàn)金流入量0270000270000270000270000300000要求:(1)計算各年現(xiàn)金凈流量(2)計算該項目凈現(xiàn)值(i=6%),(3)評價項目的財務(wù)可行性。
公司前年申請下來的一筆貸款沒有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
老師,我們公司一直都用了以前年度損益調(diào)整科目的,但是一直我的匯算清繳都沒調(diào)整過,還有更以前年度的,21-24年的都有,我今年匯算清繳一起調(diào)整了可以不
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤貸方錄入1000嗎?這樣對嗎
老師好,我的財務(wù)軟件沒有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本這個科目,那么,農(nóng)牧企業(yè)承包種植的承包費(fèi)和雇工人種地的勞務(wù)費(fèi),還有農(nóng)機(jī)的維修費(fèi)折舊費(fèi)燃油費(fèi)這些還可以通過哪個科目進(jìn)行核算???
給對方開電子發(fā)票,如果購買方的銀行賬號填寫的不對,但是開出的發(fā)票是未顯示購買方銀行賬號的,這樣可以嗎?
員工離職了,但是離職當(dāng)月有工資,忘記申報個稅了,后面幾個月一直有買了社保,就是相當(dāng)工資抵扣她工資,她得私下給回社保費(fèi),我們要怎么社保離職前沒有社保的那個個稅和后面的購買幾個月社保呢
老師我之前把進(jìn)項稅先做到待認(rèn)證進(jìn)項稅額53985.17 現(xiàn)在我需要把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅 借:應(yīng)交增值稅 進(jìn) 53985.17 貸:待認(rèn)證進(jìn)項稅 53985.17 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅47907 借:應(yīng)交增值稅 銷 47907 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 47907 期末結(jié)轉(zhuǎn)留底稅額6078.17 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 6078.17 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 6078.17 老師我這樣寫的對不?
請問下員工3月份工資忘記申報申報個稅,但是又買社保,現(xiàn)在5月申報個稅是4月工資,我怎么補(bǔ)3月的申報呢?
老師好,如果利潤彌補(bǔ)完虧損后還有300萬,這300萬怎么繳納所得稅,按20%還是25%