借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤
請問老師,稅務(wù)局給退的企業(yè)企業(yè)所得稅,怎么入賬?由于匯算或者誤繳引起的
填了企業(yè)所得稅匯算清繳的申請,被退回 退回理由請如實填寫退稅理由,在發(fā)起流程,請問這個怎么處理
請問老師,小企業(yè)收到稅局退的2021年企業(yè)所得匯算清繳費(fèi)用怎么做賬
老師您好,請問收到企業(yè)所得稅匯算清繳退回的企業(yè)所得稅,怎么做賬呢?
老師,請問企業(yè)匯算清繳后,申請退回的企業(yè)所得稅怎么入賬?適用企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師,小規(guī)模納稅人生鮮超市這個月才開業(yè),都是零售散戶。沒有開票,報稅直接做無票收入嗎
老師,公司籌建期時,老板借給公司資金都超過注冊資本100萬了。如果銀行賬戶(公戶)開好,直接吧100萬轉(zhuǎn)入實收資本里嗎?分錄:借:銀行存款100萬 貸:實收資本 100萬 這樣嗎? 前面掛的,其他應(yīng)收款-老板 這個怎么沖
公司籌建前期老板預(yù)先拿了100萬進(jìn)貨,錢沒有進(jìn)入對公賬號,有私號轉(zhuǎn)入供貨商賬戶,這100萬注冊資金嗎?做賬時是否也記在實收資產(chǎn)科目
幫我比較下,用小規(guī)模公司開3點(diǎn)專票,我們給別人5點(diǎn),單價是230,用一般規(guī)模開13點(diǎn)專票,給別人13點(diǎn)還有外加附加稅和其他小稅種,單價260,哪種劃算
做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費(fèi)用,是a.公司代付的,比如工資和報銷有一部分單據(jù)被a拿去做成憑證了,b公司這邊我用復(fù)印下也做分錄寫上其他應(yīng)付款a嗎?因為還要報個稅
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關(guān)單申報填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉費(fèi)和操作費(fèi),請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費(fèi)用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
老師,您說的這個分錄是匯算退稅分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤 第一個分錄是誤繳多收分錄哈
那當(dāng)年退回當(dāng)年的嗎?
要是跨年了,上面的分錄都是這么做。
哦,老師,您說的這兩個分錄是跨年的退稅。那如果當(dāng)年退當(dāng)年的呢
這個是跨年的退稅。
老師,如果當(dāng)年退當(dāng)年的所得稅?怎么做分錄?原分錄沖回?紅字,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)