你好,是需要做結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄嗎??
1、甲公司是增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。銷售商品、材料的價款中均不包含增值稅,其成本隨銷售收入的確認逐筆結(jié)轉(zhuǎn),本年利潤采用表結(jié)法核算。202×年1月至11月實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1500萬元,主營業(yè)務(wù)成本1000萬元,其他業(yè)務(wù)收入500萬元,其他業(yè)務(wù)成本為400萬元,稅金及附加80萬元,管理費用100萬元,財務(wù)費用15萬元,投資收益30萬元,公允價值變動損益100萬元,營業(yè)外收入30萬元。要求寫出會計分錄
1、甲公司是增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。銷售商品、材料的價款中均不包含增值稅,其成本隨銷售收入的確認逐筆結(jié)轉(zhuǎn),本年利潤采用表結(jié)法核算。202×年1月至11月實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1500萬元,主營業(yè)務(wù)成本1000萬元,其他業(yè)務(wù)收入500萬元,其他業(yè)務(wù)成本為400萬元,稅金及附加80萬元,管理費用100萬元,財務(wù)費用15萬元,投資收益30萬元,公允價值變動損益100萬元,營業(yè)外收入30萬元。202x年12月份甲公司發(fā)生的交易或事項如下:(1)12月1日,出售一項無形資產(chǎn),共取得價款20萬元,支付相關(guān)稅費1萬元,該設(shè)備原價50萬元,采用直線法攤銷,無殘值,該無形資產(chǎn)原計劃攤銷10年,到出售時己經(jīng)攤銷了8年。
甲公司是增值稅一納納稅人,適用的增值稅稅率為17%。銷售商品、材料的價款中均不包含增值稅,其成本隨銷售收入的確認逐筆結(jié)轉(zhuǎn),本年利潤采用表結(jié)法核算。2017年1月至11月實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1500萬元,主營業(yè)務(wù)成本1000萬元,其他業(yè)務(wù)收入500萬元,其他業(yè)務(wù)成本為400萬元,營業(yè)稅金及附加80萬元,管理費川100萬元,財務(wù)費用15萬元,投資收益30萬元,公允價值變動損益100萬元,營業(yè)外收入30萬元。2017年12月份甲公司發(fā)生的交易或事項:。(1)12月1日,出售一項無形資產(chǎn),共取得價款20萬元,支付相關(guān)稅費1萬元,該設(shè)備原價50萬元,采用直線法攤銷,無殘值,該無形資產(chǎn)原計劃攤銷10年,到出售時已經(jīng)攤銷了8年。(2)12月5日,甲公司委托乙公司代銷商品一批,售價100萬元,實際成本60萬元,月底,甲公司收到乙公司交來的代銷清單,列明已經(jīng)出售了商品的80%,甲公司按照代銷價款的10%支付了乙公司代銷手續(xù)費。,(3)12月10日,甲公司將一棟寫字樓出租給丙公司,月底取得本月的租金收入2萬元。(4)12月15日,甲公司用銀行存款支付產(chǎn)品銷售費3萬元。(5)12月20日,
為什么營業(yè)利潤中要加上營業(yè)外收入?2021年1月至11月實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1500 其成本隨銷售收入的確認逐筆結(jié)轉(zhuǎn),本年利潤采用表3 元,其他業(yè)務(wù)成本400萬元,稅金及附加80萬元,管 萬元,主營業(yè)務(wù)成本1000萬元,其他業(yè)務(wù)收入500萬 元,公允價值變動損益100萬元,營業(yè)外收入30萬元。 理費用100萬元,財務(wù)費用15萬元,投資收益30萬元2021年12月份甲公司發(fā)生的交易或事項如下:
安安公司2022年度取得主營業(yè)務(wù)收入500萬元,其他業(yè)務(wù)收入180萬元,其他收益12萬元,投資凈收益80萬元,營業(yè)外收入25萬元,發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本350萬元,其他業(yè)務(wù)成本140萬元,稅金及附加6萬元,銷售費用38萬元,管理費用34萬元(其中研發(fā)費用15萬元。)財務(wù)費用12萬元,資產(chǎn)減值損失11萬元,信用減值損失9萬元,公允價值變動凈損失10萬元,資產(chǎn)處置凈損失16萬元,營業(yè)外支出21萬元,本年度確認的所得稅費用為52萬元,ABC公司中期期末不進行利潤結(jié)轉(zhuǎn)年末一次結(jié)轉(zhuǎn)利潤。 (1)編制結(jié)轉(zhuǎn)本年損益類科目余額的會計分錄。 (2)編制結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的會計分錄。
餐飲個體戶,沒有稅務(wù)登記,沒有刻章沒有銀行開戶,現(xiàn)在需要注銷,注銷流程是什么?
老師,您好,小規(guī)模納稅人,酒店?,F(xiàn)在開票,稅率自動是1%.那我寫分錄寫多少。比如100價+1稅=101.我是寫收入100嗎。增值稅1嗎。
老師我是小規(guī)模納稅人,購買加油卡,發(fā)票內(nèi)容開的是預(yù)付卡銷售加油款可以直接做費用嗎
個體戶做賬,主要營業(yè)是洗車,修尾氣,要實操學習哪個行業(yè)的做賬
你好,納稅證明和完納證明是一樣的嗎?怎么下載,謝謝
郭老師接,我們注銷前,把賬上的其他應(yīng)收款那些都轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,我要交什么稅,怎么處理,不想到時候交25%的所得稅
老師,企業(yè)去年第四季度報的虧損,成本比實際報多了,現(xiàn)在年報是有利潤的,這不是得必須和去年第四季度數(shù)據(jù)保持一致嗎,我現(xiàn)在是改去年第四季度收入成本然后補交稅嗎,還是年報匯算清繳時統(tǒng)一交就行
請問制冷工程公司,購入空調(diào)壓縮機錄入什么科目
老師你好,賓館提供給客房的免費礦泉水,如何寫分錄
一般納稅人增值稅會計分錄
對的老師
你好 借:主營業(yè)務(wù)收入1500萬 其他業(yè)務(wù)收入500萬 投資收益30萬 營業(yè)外收入30萬 公允價值變動損益100萬 貸:主營業(yè)務(wù)成本1000萬 其他業(yè)務(wù)成本為400萬 稅金及附加80萬元, 管理費用100萬元, 財務(wù)費用15萬元 本年利潤(差額)
謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。