您好,是賣方開紅字
老師,你好,我想請(qǐng)教一個(gè)事,就是我們是銷售方,然后我們上個(gè)月銷售的貨物在上個(gè)月已開具了專票,這個(gè)月產(chǎn)生了銷售退回,需要開具紅字發(fā)票,對(duì)方還沒有抵扣上個(gè)月的收到的發(fā)票,我們?nèi)绻屬?gòu)買方開具紅字信息表,選擇未抵扣的情形,將紅字發(fā)票開具出來之后,后面購(gòu)買方還是可以正常的抵扣上個(gè)月開的正數(shù)發(fā)票賽?
老師你好,1.客戶去年的專票未抵扣,今年想退部分貨,票不拿回來,像這種情況是我們銷售方直接開紅字,還是購(gòu)買方選擇未抵扣開紅字呢?2.他們開具紅字的話,是不是需要給到我們紅字填開信息表加蓋發(fā)票專用章呢?
老師你好,1.客戶去年的專票未抵扣,今年想退部分貨,票也不能拿回來了,他們想讓我們直接開退貨部分的紅字票,我想問是我們填開紅字發(fā)票,還是購(gòu)買方填開呢?
老師您好 我是銷售方 之前開的發(fā)票購(gòu)買方認(rèn)證抵扣了 現(xiàn)在他們要部分退費(fèi) 他們開了紅字信息表給我們 但是我這邊開具紅字專票的時(shí)候?qū)Ψ降牡刂冯娫?銀行賬號(hào)沒填寫 這個(gè)有影響嗎
未認(rèn)證未抵扣專票因?yàn)榘l(fā)票有問題退回了,但途中發(fā)票丟失,銷售方要我們開具紅字信息表,,他們?cè)俳o我們開紅字發(fā)票,請(qǐng)問這種情況我們還要做賬務(wù)處理嗎?如果做的話大致分錄是什么?
合同合作定金怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,22年的發(fā)票用現(xiàn)金支付的有發(fā)票沒有付款收據(jù)可以嗎?
公司去年給股東公司分紅20萬(wàn),匯算清繳的時(shí)候這個(gè)20萬(wàn)是不是要填在股東及分紅情況的股息紅利等權(quán)益性投資金額里面
老師,公司一般納稅人,公司控股,宣布分紅分錄是不是借:利潤(rùn)分配,貸:應(yīng)付股利,有沒有需要注意的事項(xiàng)。
請(qǐng)問24年計(jì)提的工資不發(fā)了,25年怎么做賬
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款科目 在填列財(cái)務(wù)報(bào)表 是按財(cái)務(wù)軟件里總賬余額填還是按重分類計(jì)算 填列的
老師你好,公司從個(gè)人手上租賃一處倉(cāng)庫(kù),年租金18萬(wàn)元,去年開始租的,沒有開發(fā)票,今年又要開始交租金了,我司想讓對(duì)方開發(fā)票給我們,這個(gè)個(gè)人會(huì)交多少稅
機(jī)械租賃公司確認(rèn)收入是用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是用其他業(yè)務(wù)收入科目?
老師您好,我給員工多申報(bào)了收入,這個(gè)稅款已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在更正申報(bào)后又產(chǎn)生稅款,這應(yīng)該怎么辦
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬(wàn),然后把設(shè)備售賣給其他公司69萬(wàn)。老師,針對(duì)我剛才問題,我想問,假如我通過一個(gè)公司b(小規(guī)模納稅人)向廠家買這個(gè)設(shè)備,然后再賣給我公司,我公司再賣給人家單位,這樣子需要繳納多少錢稅,會(huì)不會(huì)交稅比剛才直接拿貨再去賣花的稅比較少?
那購(gòu)買方填開后,我這邊開出來的發(fā)票是寄給對(duì)方第二和第三聯(lián)嗎?
您好,賣方開紅字信息表給買方,取得原來的發(fā)票后開紅字
老師是這樣的,我是銷售方,購(gòu)買方發(fā)票不給銷售方了,購(gòu)買方也未抵扣,現(xiàn)在是購(gòu)買方要退一部分貨,所以是我想問到底誰(shuí)填開這個(gè)紅字信息表
您好,是賣方開具,沒拿到發(fā)票,慎重