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某商業(yè)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年10月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)零售日用商品,取得含稅收入150000元;(2)購買建材一批用于修繕倉庫,取得增值稅專用發(fā)材料,注明價款20000元,稅款3400元(3)將一批庫存布料捐贈受災(zāi)地區(qū),賬面成本20000元,無同類市場價格,布料的成本利潤率為10%要求:計算該商業(yè)企業(yè)2015年10月應(yīng)繳納的增值稅稅額

2022-05-25 18:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-25 18:48

你好 應(yīng)繳納的增值稅稅額=銷項稅額—進(jìn)項稅額=150000/1.13*13%—3400%2B20000*(1%2B10%)*13%

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快賬用戶38pn 追問 2022-05-25 18:50

3400%2B20000*(1%2B10%)請問老師這個地方的2B是指什么

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齊紅老師 解答 2022-05-25 18:50

請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容,根本沒有?2B啊?

請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容,根本沒有?2B啊?
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快賬用戶38pn 追問 2022-05-25 18:53

還是沒看明白這個地方

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齊紅老師 解答 2022-05-25 18:53

你好,具體是哪個地方看不明白呢,我好給出針對性的回復(fù)

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快賬用戶38pn 追問 2022-05-25 18:55

3400%后面不太理解啥意思

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齊紅老師 解答 2022-05-25 18:56

3400%2B20000*(1%2B10%),3400后面是加號啊 3400是進(jìn)項稅額,20000*(1%2B10%)是捐贈的增值稅組成計稅價格

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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